1、1收支决算总表名称:金阳县文化广电新闻出版和体育旅游局 位:元收 入 支 出项 目 2015年决算数 项 目 2015年决算数一、财政拨款收入 17341933.14 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 1783000.00 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 1390700.42 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 13762525.75八、社会保障和就业支出 846786.00九、医疗卫生与计划生育支出 264338.00十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二
2、、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 2十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 366711.24二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 543000.00二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本 年 收 入 合 计 18732633.56 本 年 支 出 合 计 15783360.99七、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 八、年初结转和结余 16584605.96 其中:转入事业基金 其中:经营结余 七、年末结转和结余 19533878.53其中:经营结余 其中:年末财政拨款结转和结余 收
3、 入 总 计 35317239.52 支 出 总 计 35317239.523收入总表名称:金阳县文化广电新闻出版和体育旅游局单位:元项目科目编码 科目名称合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 18,732,633.56 17,341,933.14 1390700.42 207 文化体育与传媒支出 16,271,798.32 14,881,097.90 1390700.42 207 01 文化 3,859,600.00 3,859,600.00 207 01 04 图书馆 1,870,000.00 1870000 207 01 05 文化展
4、示及纪念机构 840,000.00 840000 207 01 06 艺术表演场所 300,000.00 300000 207 01 08 文化活动 107,600.00 107600 207 01 09 群众文化 212,000.00 212000 207 01 11 文化创作与保护 420,000.00 420000 207 01 12 文化市场管理 50,000.00 50000 207 01 99 其他文化支出 60,000.00 60000 207 02 文物 60,000.00 60000 207 02 04 文物保护 50,000.00 50000 207 02 99 其他文物支
5、出 10,000.00 10000 207 03 体育 724,738.00 724738 4207 03 01 行政运行 470,612.00 470612 207 03 02 一般行政管理事务 50,000.00 50000 207 03 08 群众体育 20,000.00 20000 207 03 99 其他体育支出 184,126.00 184126 207 04 广播影视 8,611,660.32 7220959.9 1390700.42 207 04 01 行政运行 1,208,749.00 1208749 207 04 04 广播 5,224,609.32 3833908.9 1
6、390700.42 207 04 05 电视 40,600.00 40600 207 04 06 电影 675,402.00 675402 207 04 99 其他广播影视支出 1,462,300.00 1462300 207 05 新闻出版 346,000.00 346000 207 05 04 新闻通讯 326,000.00 326000 207 05 07 出版市场管理 20,000.00 20000 207 07 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 800,000.00 800000 207 07 02 资助城市影院 800,000.00 800000 207 99
7、其他文化体育与传媒支出 1,869,800.00 1869800 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 1,869,800.00 1869800 208 社会保障和就业支出 846,786.00 846786 5208 05 行政事业单位离退休 846,786.00 846786 208 05 02 事业单位离退休 846,786.00 846786 210 医疗卫生与计划生育支出 264,338.00 264338 210 05 医疗保障 264,338.00 264338 210 05 01 行政单位医疗 45,462.00 45462 210 05 02 事业单位医疗 163,75
8、3.00 163753 210 05 99 其他医疗保障支出 55,123.00 55123 221 住房保障支出 366,711.24 366711.24 221 02 住房改革支出 366,711.24 366711.24 221 02 01 住房公积金 366,711.24 366711.24 229 其他支出 983,000.00 983000 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 983,000.00 983000 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 983,000.00 983000 单 位 名 称 : 金 阳 县 文 化 广 电 新 闻 出 版 和
9、体 育 旅 游 局 单 位 : 元项 目 2015年 决 算 数 项 目 2015年 决 算 数一 、 财 政 拨 款 收 入 1734193.14 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 其 中 : 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 178300.0 二 、 外 交 支 出二 、 上 级 补 助 收 入 三 、 国 防 支 出三 、 事 业 收 入 四 、 公 共 安 全 支 出四 、 经 营 收 入 139070.42 五 、 教 育 支 出五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 六 、 科 学 技 术 支 出六 、 其 他 收 入 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1
10、3762525.75八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 846786.0九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 26438.0十 、 节 能 环 保 支 出十 一 、 城 乡 社 区 支 出十 二 、 农 林 水 支 出十 三 、 交 通 运 输 支 出十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 六 、 金 融 支 出十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出十 九 、 住 房 保 障 支 出 3671.24二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 一 、 其 他 支 出
11、54300.0二 十 二 、 债 务 还 本 支 出二 十 三 、 债 务 付 息 支 出本 年 收 入 合 计 1873263.56 本 年 支 出 合 计 1578360.9七 、 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 六 、 结 余 分 配 八 、 年 初 结 转 和 结 余 16584605.96 其 中 : 转 入 事 业 基 金 其 中 : 经 营 结 余 七 、 年 末 结 转 和 结 余 1953878.53其 中 : 经 营 结 余 其 中 : 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 收 入 总 计 35317239.52 支 出 总 计 35317239.52收
12、入 支 出收 支 决 算 总 表6支出总表单位名称:金阳县文化广电新闻出版和体育旅游局 单位:元项目 科目编码 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 科目名称 15,783,360.99 6,446,031.14 7,946,629.43 1390700.42 207 文化体育与传媒支出 13762525.75 4968195.9 7403629.43 1390700.42 207 01 文化 3846136 3846136 207 01 04 图书馆 1200530 1200530 207 01 09 群众文化 240000 240000 207
13、01 11 文化创作与保护 10747 10747 207 01 12 文化市场管理 50000 50000 207 01 99 其他文化支出 2344859 2344859 207 02 文物 60000 60000 207 02 04 文物保护 50000 50000 207 02 99 其他文物支出 10000 10000 207 03 体育 784738 654738 130000 207 03 01 行政运行 470612 470612 207 03 02 一般行政管理事务 50000 50000 207 03 08 群众体育 20000 20000 207 03 99 其他体育支出
14、 244126 184126 60000 207 04 广播影视 7808868.75 4313457.9 2104710.43 1390700.42 207 04 01 行政运行 1208749 1208749 207 04 04 广播 5487966.72 3104708.9 992557.4 1390700.42 207 04 06 电影 75402 75402 7207 04 99 其他广播影视支出 1036751.03 1036751.03 207 05 新闻出版 384000 384000 207 05 04 新闻通讯 326000 326000 207 05 07 出版市场管理
15、20000 20000 207 05 99 其他新闻出版支出 38000 38000 207 07 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 146160 146160 207 07 02 资助城市影院 146160 146160 207 99 其他文化体育与传媒支出 732623 732623 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 732623 732623 208 社会保障和就业支出 846786 846786 208 05 行政事业单位离退休 846786 846786 208 05 02 事业单位离退休 846786 846786 210 医疗卫生与计划生育支出 26
16、4338 264338 210 05 医疗保障 264338 264338 210 05 01 行政单位医疗 45462 45462 210 05 02 事业单位医疗 163753 163753 210 05 99 其他医疗保障支出 55123 55123 221 住房保障支出 366711.24 366711.24 221 02 住房改革支出 366711.24 366711.24 221 02 01 住房公积金 366711.24 366711.24 229 其他支出 543000 543000 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 543000 543000 229 60
17、 03 用于体育事业的彩票公益金支出 543000 543000 8财政拨款支出决算表单位名称:金阳县文化广电新闻出版和体育旅游局项 目 财政拨款支出 科目编码 一般公共预算财 政拨款支出 政府性基金预算 财政拨款支出 类 款 项科目名称 合计小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 12371825.33 12371825.33 4968195.9 7403629.43 207 01 文化 3846136 3846136 3846136 207 01 04 图书馆 1200530 1200530 1200530 207 01 09 群众文化 240000
18、240000 240000 207 01 11 文化创作与保护 10747 10747 10747 207 01 12 文化市场管理 50000 50000 50000 207 01 99 其他文化支出 2344859 2344859 2344859 207 02 文物 60000 60000 60000 207 02 04 文物保护 50000 50000 50000 207 02 99 其他文物支出 10000 10000 10000 207 03 体育 784738 784738 654738 130000 207 03 01 行政运行 470612 470612 470612 207
19、03 02 一般行政管理事务 50000 50000 50000 9207 03 08 群众体育 20000 20000 20000 207 03 99 其他体育支出 244126 244126 184126 60000 207 04 广播影视 6418168.33 6418168.33 4313457.9 2104710.43 207 04 01 行政运行 1208749 1208749 1208749 207 04 04 广播 4097266.3 4097266.3 3104708.9 992557.4 207 04 06 电影 75402 75402 75402 207 04 99 其他
20、广播影视支出 1036751.03 1036751.03 1036751.03 207 05 新闻出版 384000 384000 384000 207 05 04 新闻通讯 326000 326000 326000 207 05 07 出版市场管理 20000 20000 20000 207 05 99 其他新闻出版支出 38000 38000 38000 207 07 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出146160 146160 146160207 07 02 资助城市影院 146160 146160 146160207 99 其他文化体育与传媒支出 732623 732
21、623 732623 207 99 99其他文化体育与传媒支出 732623 732623 732623 208 社会保障和就业支出 846786 846786 846786 208 05 行政事业单位离退休 846786 846786 846786 208 05 02 事业单位离退休 846786 846786 846786 10210 医疗卫生与计划生育支出 264338 264338 264338 210 05 医疗保障 264338 264338 264338 210 05 01 行政单位医疗 45462 45462 45462 210 05 02 事业单位医疗 163753 163753 163753 210 05 99 其他医疗保障支出 55123 55123 55123 221 住房保障支出 366711.24 366711.24 366711.24 221 02 住房改革支出 366711.24 366711.24 366711.24 221 02 01 住房公积金 366711.24 366711.24 366711.24 229 其他支出 543000 543000 543000229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出543000 543000 543000229 60 03用于体育事业的彩票公益金支出 543000 543000 543000