武宣县农业机械技术推广站.DOC

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1、1武宣县农业机械技术推广站2016 年部门决算2目 录第一部分:武宣县农业机械技术推广站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:武宣县农业机械技术推广站 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:武宣县农业机械技术推广站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、201

2、6 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分:武宣县农业机械技术推广站概况一、主要职能承担上级下达的农机化技术推广项目、开展农机化新机具、新技术的引进,示范、推广工作,对农机具及作业工艺改革、示范,开展技术咨询、培训等。二、部门决算单位构成武宣县农业机械技术推广站是武宣县农业机械化管理局的一个二层参公事业单位,批准编制数为 8 个,2016 年在职人数为 7 人,退休人数为 6 人,编外人员 2 人,2012 年增挂武宣县农业机械质量投诉监督站的牌子,实行一套人马、两块牌子的管理模式,除以上

3、的职责外,还负责受理武宣县辖区内农业机械质量投诉或其他行政部门转交的投诉案件,依法调解质量纠纷。4第二部分:武宣县农业机械技术推广站 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目决算数项目 决算数一、财政拨款 84.54 八、社会保障和就业支出 24.22二、上级补助收入 27.01 九、医疗卫生与计划生育支出 4.63三、事业单位经营收入 0 十二、农业水支出 55.39四、其他收入 0 十九、住房保障支出 3.49 本年收入合计 111.54 本年支出合计 87.72用事业基金弥补收支差额0 结余分配 0 上年结转 0 年末结转与结余 23.82收入总计 11

4、1.54 支出总计 111.545表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴 收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 111.54 84.54 27.01 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 24.22 24.22 0 0 0 0 020805 行政事业单位退休 24.22 24.22 0 0 0 0 02080502 事业单位退休 24.22 24.22 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 4.63 4.63 0 0 0 0 021005 医疗保障 4.63 4.63 0 0 0 0 02

5、100502 事业单位医疗 2.18 2.18 0 0 0 0 02100503 公务员医疗补助 2.45 2.45 0 0 0 0 06213 农林水支出 79.21 52.2 27.01 0 0 0 021301 农业 79.21 52.2 27.01 0 0 0 02130102 一般行政事务管理 6.27 6.27 0 0 0 0 02130104 事业运行 45.93 45.93 0 0 0 0 02130106 科技转化与推广服务 27.01 0 27.01 0 0 0 0221 住房保障支出 3.49 3.49 0 0 0 0 022102 住房改革与支出 3.49 3.49 0

6、 0 0 0 02210201 住房公积金 3.49 3.49 0 0 0 0 07表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 87.72 78.26 9.46 0 0 0208 社会保障和就业支出 24.22 24.22 0 0 0 020805 行政事业单位退休 24.22 24.22 0 0 0 02080502 事业单位退休 24.22 24.22 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 4.63 4.63 0 0 0 021005 医疗保障 4.63 4.63 0 0 0

7、02100502 事业单位医疗 2.18 2.18 0 0 0 082100503 公务员医疗补助 2.45 2.45 0 0 0 0213 农林水支出 55.39 45.93 9.46 0 0 021301 农业 55.39 45.93 9.46 0 0 02130102 一般行政事务管理 6.27 0 6.27 0 0 02130104 事业运行 45.93 45.93 0 0 0 02130106 科技转化与推广服务 3.19 0 3.19 0 0 0221 住房保障支出 3.49 3.49 0 0 0 022102 住房改革支出 3.49 3.49 0 0 0 02210201 住房公

8、积金 3.49 3.49 0 0 0 09表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目行次金额 项 目 行次 合计一般公共预 算财政拨 款政府性基金 预算财政 拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 84.54 八、社会保障和就业支出 18 24.22 24.220二、政府性基金预算财政拨款 2 0 九、医疗卫生与计划生育支出19 4.63 4.63 03 十二、农林水支出 20 52.20 52.20 04 十九、住房保障支出 21 3.49 3.49 01011 28本年收入合计 12 84.54本年支出合计 29 84.54 84.54 0年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30 00 00 0一般公共预算财政拨款 14 0 31 0政府性基金预算财政拨款15 0 32 合计 1 84.54 合计 3 84.54 84.54 0

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