1、12017 年高密市政务服务中心管理办公室部门预算2目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2017 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表九、政府采购预算表第三部分. 2017 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法二、收支预算总体情况三、财政拨款支出预算情况四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明第四部分 名词解释3第一部分 高密市政务服务中心管理办公室概 况4一 主要
2、职能(一)负责对进驻窗口单位所办行政许可、行政服务和其他业务及工作人员进行监督管理和考核评价,并对窗口单位提供相关后勤保障。(二)协调处理进驻窗口单位在办理行政许可、行政服务和其他业务中涉及的相关事项。(三)统一审核、收取在办理各类批准件、证、照过程中有关行政事业性收费、各类基金和服务性收费。(四)受理公民、法人和其他组织对窗口单位及其工作人员的举报投诉并作出相应处理。(五)负责不断推进行政审批制度改革相关工作,创新完善投资创业服务体制机制建设。(六)组织办理相关审批手续,对重点投资项目进行协调督办,为投资项目提供代办及全程跟踪服务。(七)负责督查进驻单位执行涉及行政审批、社会服务等方面的国家
3、法律法规和上级有关文件情况。(八)负责本系统网上审批工作。(九)负责对镇街区便民服务中心的相关业务进行指导。(十)完成市委、市政府交办的其他工作。二、内部机构设置根据上述职责,高密市行政服务中心设 3 个职能科室。(一)办公室5负责组织协调办理日常行政事务工作;负责机关文电、会务、档案、机要、保密、信访、保卫、接待、应急管理、维护稳定、对外联络和综合性文稿的起草、信息宣传等工作;负责党务群团、干部人事管理、机构编制、计生、教育培训、环境卫生、文化建设等工作;负责制定完善考核管理办法和日常管理制度;负责印鉴管理、办公用品采购管理、车辆管理及水、电、暖、伙房等后勤保障工作。(二)督查投诉科负责督促
4、检查相关法律法规和上级政策、文件及各项规章制度的执行情况;负责进驻窗口单位及工作人员的日常管理;负责进驻窗口单位及工作人员的月度、年度考核工作;受理服务对象对进驻窗口单位及工作人员的投诉并提出处理建议;负责收费审核、汇总、协调等工作;负责财务、工资管理工作。(三)业务管理科负责行政审批制度改革政策的落实及完善投资创业服务机制建设的相关工作;建立并落实行政审批效率考核监督机制,不断优化审批流程,推进行政提速;负责对进驻部门单位的办件业务进行监督管理;负责固定资产投资项目“一口进、一口出”并 联审批业务 及“ 五个统一”机制的管理协调工作,具体办理受件、发证等工作;建立健全项目建设台帐,做好项目手
5、续办理情况的汇总、统计等工作;负责协调解决窗口单位在办理审批业务中出现的意见分歧;负责全程代办及跟踪服务工作;组织投资人对投资审批服务部门的服务质量和工6作效率进行客观评价;负责进驻单位办公平台和网上审批系统的规划、开发和日常维护工作;负责对镇街区便民服务中心进行业务指导。部门预算单位构成纳入高密市政务服务中心 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 高密市政务服务中心管理办公室2 高密市政务服务中心7第二部分高密市政务服务中心2017 年部门预算表8表一2017年部门收支预算总表单位:元 收 入 支 出项 目 2017年预算 项 目 2017年预算一、财政拨
6、款 2850854.45 一般公共服务支出 2850854.45经费拨款 2514554.45 财政事务纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 行政运行 1952954.45罚没收入安排的拨款 一般行政管理事务 897900国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 336300 财政监察纳入预算管理的其他收入安排的拨款 信息化建设纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 二、其他收入 本 年 收 入 合 计 2850854.45 本 年 支 出 合 计 2850854.45三、上级补助收入 对附属单位补助支出 四、附属单位上缴收入 上缴上级支出 五、上年结转 结转下年 地方
7、水利建设基金调剂支出 收 入 总 计 2850854.45 支 出 总 计 2850854.459表二2017年部门收入预算总表单位:元财政拨款一般公共预算总计 合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款上级转移支付政府性基金预算财政专户管理资金其他收入2850854.45 2850854.45 2514554.45 33630010表三2017年部门支出预算总表单位:元科目编码类 款 项科目名称 总 计 基本支出 项目支出2850854.45 1952954.45 897900201 一般公共服务支出 2850854.45 1952954.45 897900201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 2850854.45 1952954.45 897900201 03 01 行政运行 1952954.45 1952954.45201 03 02 一般行政管理事务 897900 897900