财务部日常管理工作制度(共16页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上财务部日常管理工作制度目录01财务部内部稽查审核制度 202购销发票管理制度.403发票接受复核管理制度.704增值税专用发票特别核查管理制度.805合同财务会审管理制度.906采购流程管理制度.10为了规范财务部工作,清晰界定部门工作职责,根据机构设置方案及相关基本管理制度,确立本制度。本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。财务部内部稽查审核制度1.目的为建立经常性防错纠弊的机制,及时发现和处理财务管理、会计核算过程中出现的各种不良情况与问题,制定本制度。2. 适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。3

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