1、1浦东新区高桥镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高桥镇财政所概况一、主要职能由承担乡镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高桥镇财政所设 2 个内设机构,包括:记账中心办公室、税收办。2第二部分 上海市浦东新区高桥镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 42,445.82 一、一般公共服务支出 247.02其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上
2、级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 160.00五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 376.00九、医疗卫生与计划生育支出 7.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出 22,984.54十二、农林水支出 3,508.64十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 15,152.88十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 9.21二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 42,445.82 本年支出合计 42,445.
3、82用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余3总计 42,445.82 总计 42,445.8242016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入类 款 项 合计 42,445.82 42,445.82 201 一般公共服务支出 247.02 247.02 201 06 财政事务 247.02 247.02 201 06 50 事业运行 247.02 247.02 205 教育支出 160.00 160.00 205 99 其他教育支出 160.00 160.00 2
4、05 99 99 其他教育支出 160.00 160.00 208 社会保障和就业支出 376.00 376.00208 07 就业补助 376.00 376.00208 07 01 就业创业服务补贴 376.00 376.00210 医疗卫生与计划生育支出 7.53 7.53210 05 医疗保障 7.53 7.535210 05 02 事业单位医疗 7.53 7.53212 城乡社区支出 22,984.54 22,984.54212 03 城乡社区公共设施 18,819.89 18,819.89212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 18,819.89 18,819.89212 99
5、 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65212 99 99 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65213 农林水支出 3,508.64 3,508.64213 01 农业 1,638.80 1,638.80213 01 99 其他农业支出 1,638.80 1,638.80213 07 农村综合改革 1,869.84 1,869.84213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,869.84 1,869.84215 资源勘探信息等支出 15,152.88 15,152.88215 08 支持中小企业发展和管理支出 15,152.88 15,152.88215 08
6、 99 其他支持中小企业发展和管理支出 15,152.88 15,152.88221 住房保障支出 9.21 9.21221 02 住房改革支出 9.21 9.21221 02 01 住房公积金 9.21 9.2162016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 42,445.82 213.52 42, 232.30 201 一般公共服务支出 247.02 196.78 50.24201 06 财政事务 247.02 196.78 50.24201 06 50 事业运行 247.02
7、196.78 50.24205 教育支出 160.00 160.00205 99 其他教育支出 160.00 160.00205 99 99 其他教育支出 160.00 160.00208 社会保障和就业支出 376.00 376.00208 07 就业补助 376.00 376.00208 07 01 就业创业服务补贴 376.00 376.00210 医疗卫生与计划生育支出 7.53 7.53210 05 医疗保障 7.53 7.53210 05 02 事业单位医疗 7.53 7.537212 城乡社区支出 22,984.54 22,984.54212 03 城乡社区公共设施 18,819
8、.89 18,819.89212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 18,819.89 18,819.89212 99 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65212 99 99 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65213 农林水支出 3,508.64 3,508.64213 01 农业 1,638.80 1,638.80213 01 99 其他农业支出 1,638.80 1,638.80213 07 农村综合改革 1,869.84 1,869.84213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,869.84 1,869.84215 资源勘探信息等支出 15,1
9、52.88 15,152.88215 08 支持中小企业发展和管理支出 15,152.88 15,152.88215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 15,152.88 15,152.88221 住房保障支出 9.21 9.21221 02 住房改革支出 9.21 9.21221 02 01 住房公积金 9.21 9.2182016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 42,445.82 一、一般公共服务支出 247.02 247.02 二、政府性基金预算财政拨
10、款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 160.00 160.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 376.00 376.00 九、医疗卫生与计划生育支出 7.53 7.53 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 22,984.54 22,984.54 十二、农林水支出 3,508.64 3,508.64 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 15,152.88 15,152.88 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.21 9.21 二十、粮油物资储
11、备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 42,445.82 本年支出合计 42,445.82 42,445.82 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 42,445.82 总计 42,445.82 42,445.82 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 247.02 196.78 50.24201 06 财政事务 247.02 196.78 50.24201 06 50 事业运行 247.02
12、 196.78 50.24205 教育支出 160.00 160.00205 99 其他教育支出 160.00 160.00205 99 99 其他教育支出 160.00 160.00208 社会保障和就业支出 376.00 376.00208 07 就业补助 376.00 376.00208 07 01 就业创业服务补贴 376.00 376.00210 医疗卫生与计划生育支出 7.53 7.53210 05 医疗保障 7.53 7.53210 05 02 事业单位医疗 7.53 7.53212 城乡社区支出 22,984.54 22,984.54212 03 城乡社区公共设施 18,819
13、.89 18,819.89212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 18,819.89 18,819.89212 99 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65212 99 99 其他城乡社区支出 4,164.65 4,164.65213 农林水支出 3,508.64 3,508.64213 01 农业 1,638.80 1,638.80213 01 99 其他农业支出 1,638.80 1,638.80213 07 农村综合改革 1,869.84 1,869.84213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,869.84 1,869.84215 资源勘探信息 15,152.88 15,152.88