广西壮族自治区田林房改办.DOC

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1、广西壮族自治区田林县房改办2017 年部门决算公开说明目 录第一部分:田林县住房制度改革委员会办公室概况2一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:田林县住房制度改革委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共

2、预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:田林县住房制度改革委员会办公室 概况 一、 主要职能4贯彻执行国家、省、市有关房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章草案和政策。监督检查房改资金的归集、管理和使用情况。、 部门决算单位构成1.业务范围:负责本单位的资金结算,会计核算,会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务,编报单位经费收支计划和项目资金收支计划。2事业编制 7 人,在职 7 人,离退休 2

3、人。32017 年在职死亡 1 人,退休死亡 1 人,年终在职 6 人,离退休 1 人。第二部分:田林县住房制度改革委员会办公室 2017 年部门决算报表5表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1,347.05 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育支出 2.63十九、住房保障支出 1,669.00本年收入合计 1,347.05 本年支出合计 1,671.63用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 4,021.82 年

4、末结转与结余 3,697.24收入总计 5,368.87 支出总计 5,368.87注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1,347.05 1,347.05 210 医疗卫生与计划生育支出2.63 2.63 21011 行政事业单位医疗 2.63 2.63 2101101 行政单位医疗 2.63 2.63 221 住房保障支出 1,344.42 1,344.4222101 保障性安居工程支出 1,162

5、.22 1,162.222210103 棚户区改造 869.72 869.72 2210106 公共租赁住房 292.50 292.50 22103 城乡社区住宅 182.20 182.20 2210399 其他城乡社区住宅支出182.20 182.20 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1,671.63 111.88 1,559.75 210 医疗卫生与计划生育支出2.63 2.63 0.00 21011 行政事业单位医疗2

6、.63 2.63 0.00 2101101 行政单位医疗2.63 2.63 0.00 221 住房保障支出 1,669.00 109.25 1,559.7522101 保障性安居工程支出1,483.59 0.00 1,483.592210103 棚户区改造 1,436.28 0.00 1,436.282210106 公共租赁住房47.31 0.00 47.3122103 城乡社区住宅 185.41 109.25 76.162210399 其他城乡社区住宅支出185.41 109.25 76.16注:本表反映部门本年度各项支出情况。8表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目

7、行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1,347.05 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 2.63 8 十九、住房保障支出 25 1,669.00 9 26 10 27 11 28 9本年收入合计 12 1,347.05 本年支出合计 29 1,671.63 年初财政拨款结转和结余 13 4,021.

8、82 年末结转和结余 30 3,697.24 一般公共预算财政拨款 14 3,663.82 31 政府性基金预算财政拨款 15 358.00 32 16 33 合计 17 5,368.87 合计 34 5,368.87 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1,671.63 111.88 1,559.75210 医疗卫生与计划生育支出 2.63 2.63 21011 行政事业单位医疗 2.63 2.63 2101101 行政单位医疗 2.63 2.63 221 住房保障支出 1,669.00 109.25 1,559.7522101 保障性安居工程支出 1,483.59 0.00 1,483.592210103 棚户区改造 1,436.28 0.00 1,436.282210106 公共租赁住房 47.31 0.00 47.3122103 城乡社区住宅 185.41 109.25 76.162210399 其他城乡社区住宅支出 185.41 109.25 76.16注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10

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