郏县县委农村工作办公室.DOC

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1、中共郏县县委农村工作办公室2016 年度部门决算- 0 -目 录第一部分 中共郏县县委农村工作办公室部门概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 中共郏县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 中共郏县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 1 -第一部分 中共郏县县委农村工作办公室概况- 2 -1、主要职责中共

2、郏县县委农村工作办公室下设3个科室(综合科、农村改革科、农村经济科)。单位主要职责是: (一)贯彻中央、省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策及工作部署,指导全县“三农”工作,研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设等方面的重大政策。(二)牵头协调全县农村改革、发展和社会主义新农村建设,综合协调涉农部门的相关工作。(三)组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究,及时掌握、反映“三农”工作动态与信息,总结推广典型经验。(四)承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导涉农部门贯彻落实县委农村工作的决策部署和重要事项。(五)承办县委交办的其他事项。2、

3、部门决算单位构成中共郏县县委农村工作办公室部门 决算包 括 本 级 决 算 。- 3 -第二部分中共郏县县委农村工作办公室 2016 年度部门决算表- 4 -收入支出决算总表. 公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 1.10 一、一般公共服务支出 30 0二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 31 0三、事业收入 3 0 三、国防支出 32 0四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 33 0五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 34 0六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 35 07 七、文化体育与传媒

4、支出 36 08 八、社会保障和就业支出 37 09 九、医疗卫生与计划生育支出 38 010 十、节能环保支出 39 011 十一、城乡社区支出 40 012 十二、农林水支出 41 1.1013 十三、交通运输支出 42 014 十四、资源勘探信息等支出 43 015 十五、商业服务业等支出 44 016 十六、金融支出 45 017 十七、援助其他地区支出 46 018 十八、国土海洋气象等支出 47 019 十九、住房保障支出 48 020 二十、粮油物资储备支出 49 021 二十一、其他支出 50 022 二十二、债务还本支出 51 023 二十三、债务付息支出 52 024 53

5、本年收入合计 25 1.1 本年支出合计 54 1.10用事业基金弥补收支差额 26 0 结余分配 55 0年初结转和结余 27 0 年末结转和结余 56 028 57总计 29 1.1 总计 58 1.10注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算表公开 02 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1.10 1.10 0 0 0 0 0213 农林水支出 1.10 1.10 0 0 0 0 021301 农业 1.10 1.10 0 0 0

6、0 02130101 行政运行 0.59 0.59 0 0 0 0 02130104 事业运行 0.51 0.51 0 0 0 0 0注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -支出决算表公开 03 表单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1.10 1.10 0 0 0 0213 农林水支出 1.10 1.10 0 0 0 021301 农业 1.10 1.10 0 0 0 02130101 行政运行 0.59 0.59 0 0 0 02130104 事业运行 0.51 0.5

7、1 0 0 0 0注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -财政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1.10 一、一般公共服务支出 31 0 0 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 03 三、国防支出 33 0 0 04 四、公共安全支出 34 0 0 05 五、教育支出 35 0 0 06 六、科学技术支出 36 0 0 07 七、文化体育与传媒支出 37 0 0 08 八、社会保障和就业支出 38

8、0 0 09 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0 0 010 十、节能环保支出 40 0 0 011 十一、城乡社区支出 41 0 0 012 十二、农林水支出 42 1.10 1.10 013 十三、交通运输支出 43 0 0 014 十四、资源勘探信息等支出 44 0 0 015 十五、商业服务业等支出 45 0 0 016 十六、金融支出 46 0 0 017 十七、援助其他地区支出 47 0 0 018 十八、国土海洋气象等支出 48 0 0 019 十九、住房保障支出 49 0 0 020 二十、粮油物资储备支出 50 0 0 021 二十一、其他支出 51 0 0 022 二十二、债务还本支出 52 0 0 023 二十三、债务付息支出 53 0 0 024 54本年收入合计 25 1.10 本年支出合计 55 1.10 1.10 0年初财政拨款结转和结余 26 0 年末财政拨款结转和结余 56 0 0 0一般公共预算财政拨款 27 0 57政府性基金预算财政拨款 28 0 5829 59总计 30 1.10 总计 60 1.10 1.10 0- 8 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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