1、1高密市残疾人联合会概况主要职能21、残疾人教育就业工作2、残疾人康复工作3、办理残疾人证工作4、残疾人宣传文化体育工作5、残疾人组织建设工作6、残疾人权益保障工作一、部门预算单位构成纳入高密市残疾人联合会 2015 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注高密市残疾人联合会3高密市残疾人联合会2015 年部门预算表42015 年收支预算表单位:万元收 入 支 出项 目 2015 年预算 项 目 2015 年预算一、财政拨款(补助) 524.5 社会保障和就业支出 524.5 二、财政专户管理资金 残疾人事业 380.6 三、事业收入 行政运行 143.9 四、事业单位经营
2、收入 五、其他收入 本 年 收 入 合 计 524.5 本 年 支 出 合 计 524.5 52015 年财政拨款支出预算表单位:万元科目编码类 款 项功能科目名称 2015 年预算合计 524.5208 社会保障和就业支出 524.5 208 11 残疾人事业 380.6 208 01 行政运行 143.9 2015 年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表6单位:万元公务用车购置和运行费合计 因公出国(境)经 费小计 购置费 运行维护费公务接待费1.4 0 1.4 0 1.47高密市残疾人联合会2015 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照预算管理有关规定,预算编制实
3、行综合预算,8高密市残疾人联合会的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据有关规定,人员工资按政策据实保障,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况(一)收入预算为 524.5 万元,其中:财政拨款 524.5 万元,上年结转 0 万元。(二)支出预算为 524.5 万元,其中:社会保障和就业支出 524.5 万元。三、财政拨款支出预算情况2015 年财政拨款支出预算为 524.5 万元,具体情况如下:1、社会保障和就业支出(类)、残疾人事业支出(款) 、行政运行(项)支出 524.5 万元,主要用于人员经费、公用经费支出、低保重度残疾人生活补贴及护理补贴。 。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2015 年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公” 经费9预算共 1.4 万元。(一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车运行费预算 1.4 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。