衡水市桃城区科协.DOC

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资源描述

1、衡水市桃城区科协关于 2017 年预算公开编制情况的说 明目录1、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项桃城区科学技术协会预算公开有关事项的说明一、部门职责、机构设置等基本情况(一)部门职责1、 认真贯彻执行中华人民共和国科学技术法、中国科学技术协会章程及省市区科学技术协会章程,并组织实施。2、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动。3、切实履行党和政府

2、联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。4、充分发挥学术交流主渠道、科普工作主力军、民间科技交流主要代表的作用,能力建好“科技工作者之家”。5、传播推广农业先进实用技术,培养农民专业人才。6、协同学校及有关部门在青少年中开展适合其特点的科学技术教育活动,提高青少年科学素质,培养后备科学技术人才。7、反映科学技术工作者的意见、要求和建议,维护科学技术工作者的合法权益。8、开展本行政区域内的科学学会、研究会、协会工作。9、抓好科普示范基地建设,动员和组织广大科学技术工作者开展科学技术扶贫,帮助贫困牧户依靠科学技术脱贫致富,为经济发展和社会稳定做贡献。10、表彰奖励在科学技术工作和科普工作中做出突出贡献

3、和优异成绩的组织和个人。11、处理机关日常工作,做好机关消息、档案、保密、财务、后勤等工作。12、完成上级科协机关和区委、政府交办的其它工作任务。(二)机构设置桃城区科学技术协会设一个内设机构:综合部。桃城区科学技术协会是党委领导下的科技工作者的群众团体组织,为 区 全 额财 政 拨 款 预 算 单 位 。2、 部 门 预 算 安 排 总 体 情 况1.我部门 2017 年预算收入 79.83 万元,预算支出为 79.83 万元,其中:人员经费 52.83 万元、日常公用经费为 5 万元、项目支出为 22 万元。2017 年预算收入、支出比 2016 年 70.16 万元增加 9.67 万元的

4、原因是人员经费减少 9.29 万元、日常公用经费增加 1.96 万元项目支出增加 17 万元。三. 2017 年部门机关运行经费 5 万元比 2016 年 3.04 万元增加1.96 万元,增长因素是:2017 年增加了公务交通补贴预算的影响。四、2017 年 “三公”经费预算增减变化原因说明 2017 年“三公经费”预算支出 0 万元,与 2016 年 5 万元相比持平。五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标731 衡水市桃城区科学技术协会单位:元评价标准职责活动年度预算数内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差科学技术普及220000.00实施全民科学素质行动计划纲要,改善科普设

5、施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。依据全民科学素质行动计划纲要和科普法并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力开展科普活动220000.00面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。科普设施建设加强全民科学素质教育基地建设,加强科普设施、展品建设。科普能力建设实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程,加强大众媒体科普传播能力建设,实施科学教育培训工程,培养科普组织和科普人才。政务管理负责系统综合业务管理和机关综合管理。1、为科技工作者服务的能力更强,把科协建成

6、科技工作者之家; 2、加强科协机关自身建设,提高机关服务能力,包括:加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。保障机关工作正常运行、六、政府采购预算情况无七、国有资产信息情况截止时间:2016 年 12 月 31 日项目 数量 价值(金额单位:万元)资产总额 10.181、房屋(平方米)其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆) 1 3.43、单位在 20 万元以上的设备4、其他固定资产 6.78八、专业名词解释收入是指行政单位依法取得的非偿还性资金;行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入。财政拨款收入是指行政单位从同级

7、财政部门取得的财政预算资金。其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各综合业务管理科普项目管理、机关织建设等各项工作开展。项收入。支出是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失;行政单位的支出包括经费支出和转出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。基本支出是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。项目支出是指行政单位为完成其特定工作任务和行政工作任务而发生的支出,属于基本支出外的专项支出。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、其他需要说明的事项:无

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