湖北工业大学2017年部门预算.DOC

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1、1湖北工业大学 2017 年部门预算一、学校概况(一)机构设置湖北工业大学下设 15 个教学学院,分别是机械工程学院、电气与电子工程学院、材料与化学工程学院、生物工程与食品学院、土木建筑与环境学院、计算机学院、艺术设计学院、工业设计学院、经济与管理学院、外国语学院、理学院、马克思主义学院、职业技术师范学院、国际学院和体育学院;设置有学校办公室(党委办公室、校长办公室)、纪委、监察处等 24 个党、政部门和 12个学校直属单位。(二)主要工作职责我校的基本职责是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科和研究生学历教育,相关学科研究、继续 教育、专业培训、学术交流及科技开发

2、。具体包括:1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、教师队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发2挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中

3、发挥重要作用。4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。二、2017 年部门预算表表 1 湖北工业大学 2017 年收支预算总表 单位:万元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 86,944.00 一般公共服务 其中:一般公共预算财政拨款 86,944.00 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 92,980.55事业收入 3,000.00 科学技术 事业单位经营收入 文

4、化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 5,649.00附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 3,295.00 节能环保 其他支出 本年收入合计 93,239.00 本年支出合计 98,629.55上年结余(转) 14,670.56 结转下年 9,280.01动用事业基金 收入总计 107,909.56 支出总计 107,909.563表 2 2017 年收入预算总表 单位:万元收 入 项目 预算数 财政拨款收入 86,944.00其中:一般公共预算财政拨款 86,944.00政府性基金预算财政拨款 事业收入 3,000.00事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 3,

5、295.00本年收入合计 93,239.00上年结余(转) 14,670.56动用事业基金 收入总计 107,909.56表 3 湖北工业大学 2017 年支出预算总表单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称合 计基本支出 项目支出合计 98,629.55 52,578.76 46,050.79205 教育 92,980.55 46,929.76 46,050.7902 普通教育 92,980.55 46,929.76 46,050.792050205 高等教育 92,980.55 46,929.76 46,050.79208 社会保障和就业 5,649.00 5,649.00 05 行

6、政事业单位离退休 5,649.00 5,649.00 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,139.00 4,139.00 42080506 机关事业单位年金缴费支出 1,510.00 1,510.00 表 4 湖北工业大学 2017 年财政拨款收支预算总表 单位:万元收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 86,944.00 一般公共服务 其中:一般公共预算财政拨款 86,944.00 公共安全 政府性基金预算财政拨款 教育 83,365.22科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 3,749.34医疗卫生 其他支出 本年收入合计 86,944

7、.00 本年支出合计 87,114.56上年结余(转) 170.56 结转下年 收入总计 87,114.56 支出总计 87,114.56表 5 2017 年一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称合 计基本支出 项目支出合计 87,114.56 49,127.17 37,987.39205 教育 83,365.22 45,377.83 37,987.3902 普通教育 83,365.22 45,377.83 37,987.392050205 高等教育 83,365.22 45,377.83 37,987.39208 社会保障和就业 3,749.34 3,749.34

8、05 行政事业单位离退休 3,749.34 3,749.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 2,239.34 2,239.34 5费支出2080506 机关事业单位年金缴费支出 1,510.00 1,510.00 表 6 2017 年一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目 其中科目编码 科目名称预算数人员经费 日常公用经费合计 49,127.17 43,318.40 5,808.77301 工资福利支出 36,298.26 36,298.26 30101 基本工资 8,430.00 8,430.00 30104 其他社会保障缴费 458.00 458.00 30107 绩效

9、工资 23,393.72 23,393.72 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,239.34 2,239.34 30109 职业年金缴费 1,510.00 1,510.00 30199 其他工资福利支出 267.20 267.20 302 商品和服务支出 5,808.77 5,808.7730201 办公费 142.91 142.9130205 水费 424.92 424.9230206 电费 607.41 607.4130207 邮电费 326.48 326.4830209 物业管理费 822.84 822.8430211 差旅费 999.23 999.2330212 因公出国(

10、境)费用 70.00 70.0030213 维修(护)费 910.41 910.41630216 培训费 20.00 20.0030217 公务接待费 213.09 213.0930226 劳务费 67.55 67.5530227 委托业务费 112.58 112.5830228 工会经费 83.49 83.4930229 福利费 300.00 300.0030231 公务用车运行维护费 87.66 87.6630299 其他商品和服务支出 620.20 620.20303 对个人和家庭的补助 7,020.14 7,020.14 30301 离休费 332.16 332.16 30302 退休

11、费 2,260.05 2,260.05 30311 住房公积金 2,987.93 2,987.93 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,440.00 1,440.00 表 7 2017 年财政拨款“三公”经费支出表单位:万元项目 预算数合计 257.66因公出国(境)费 70.00公务接待费 100.00公务用车购置及运行费 87.66其中:公务用车运行维护费 87.66公务用车购置费 7三、2017 年部门预算情况说明(一)收入情况2017 年,我校本年预算收入 93239 万元,比上年增加 24763万元,增长 36.16%。其中,一般公共 预算 拨款 86944 万元(含非税收入

12、拨款),比上年增加 26538 万元,增长 43.93%,主要增长因素是增加国有资产处置收益;事业收入 3000 万元(全部为科研项目收入),比上年减少 3000 万元,主要减少因素是根据相关规定,2017 年横向科研项目经费不再列收入;其他收入 3295 万元,比上年增加 1225 万元,主要增长因素是将以前年度在其他教育事业收入中反映的考务费和部分管理服务收入根据情况调整到了其他收入。(二)支出情况2017 年,我校预算本年支出 98629.55 万元,比上年增加27653.55 万元,增长 38.96%。其中,基本支出 52578.76 万元,占本年支出的 53.31%;项目支出 460

13、50.79 万元,占本年支出的46.69%。2017 年预算支出中,一般公共预算支出 87114.56 万元。其中,基本支出 49127.17 万元,占本年一般公共预算支出的 56.39%;项目支出 37987.39 万元,占本年一般公共预算支出的 43.61%。基本支出中:1、工资福利支出 36298.26 万元,比上年增加 5885.54 万元,增长 19.35%,增长的主要因素是事业单位养老保险制度改革增加了基本工资和养老保险缴费,以及预计我校 2017 年多获得 1个月奖励工资、在职人员职称晋升和人员增长等;其他工资福利支出主要是编制外长期聘用人员工资。82、商品和服务支出 5808.

14、77 万元,比上年减少 991.79 万元,降低 14.58%,主要变动 因素是压缩了一般性支出。商品和服务支出中,差旅费包含了学生实习实践旅费,其他商品和服务支出主要是学生宿舍租金、学校司法费用、学生军训费等。3、对个人和家庭的补助支出 7020.14 万元,比上年减少3489.69 万元,降低 33.2%,主要 变动因素是养老保险制度改革后,统筹内退休费不再编入预算;其他对个人和家庭的补助主要包括用非税收入拨款安排的医疗费、退职抚恤金、职工探亲旅费和优抚对象生活补助等。2017 年,我校财政拨款“三公” 经费支出 预算 257.66 万元,比上年预算减少 149.27 万元,降低 36.6

15、8%。其中,公务用车运行维护费保持不变,公务出国(境)费用减少 10 万元,公务接待费减少 139.27 万元。“ 三公” 经费预算中,公 务用车运行维护费暂未考虑事业单位公车改革等情况。四、名词解释(一)一般公共预算拨款:指省级财政预算安排且当年拨付的资金,包括财政拨款(补助)收入和非税收入拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。(三)其他收入:指除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 事业单位经营收入” 等以外的收入。如:自有 资金存款利息收入、捐 赠收入、非同级财政拨款等。(四)基本支出:指为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。9(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。(六)“三公 ”经费:是指因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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