附件3:部门预算和三公经费预算公开参考表格(表1).DOC

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1、附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 1)湘潭市民政局机关 2017 年财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 2157.79 一、本年支出 2157.79经费拨款 2147.79 (一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 10.00 (二)公共安全支出二、政府性基金收入 (三)国防支出(四)教育支出(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出 2157.79(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业

2、服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计 2157.79 支出总计 2157.792附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 2)2017 年一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出2080201 行政运行 1267.54 787.17 480.372080202 一般行政管理事务 186.00 186.002080203 机关服务 112.00 112.002080204 拥军优属 247.00 247.002080299 其他

3、民政管理事务支出 295.25 200.34 94.912080802 伤残抚恤 20.00 20.002080899 其他优抚支出 30.00 30.00合计 2157.79 987.51 1170.283附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 3)2017 年一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 666.36 666.3630101 其中:基本工资 237.48 237.4830102 地区津补贴 139.68 139.6830103 年终奖 19.79 19.7930104 社会保障缴费

4、163.57 163.5730107 事业单位岗位绩效工 资 48.96 48.9630108 绩效考核奖 56.88 56.88302 商品和服务支出 120.81 120.8130201 其中:办公费 25.33 25.3330202 印刷费 4.27 4.2730205 水电费 7.82 7.8230207 邮电费 3.56 3.5630211 差旅费 16.35 16.3530213 维修(护)费 4.98 4.9830215 会议费 10.67 10.6730216 培训费 3.56 3.5630217 公务接待费 11.38 11.3830228 工会经费 5.11 5.11302

5、29 福利费 10.65 10.65430231 公务用车运行维护费 12.00 12.0030243 离休人员特需经费 0.15 0.1530299 其他商品和服务支出 4.98 4.98303 对个人和家庭的补助 200.34 200.3430301 其中:离休费 17.28 17.2830302 退休费 92.02 92.0230305 生活补助(基本) 15.05 15.0530311 住房公积金 64.79 64.7930317 独生子女费 1.92 1.9230318 生活补贴(建国退休 干部) 0.72 0.7230399 其他对个人和家庭的 补助支出 8.56 8.56合计 9

6、87.51 866.70 120.815附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 4)2017 年一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元本年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车购置 费 公务用车运行费公务接待费85.4 0 12 0 12 73.46附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 5)2017 年政府性基金预算支出表单位:万元功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出无此项指标 0.00 0.00 0.00合计 备注:本单位无此项预算指标。7附件 3:部门预算和“三公”经费预算公

7、开参考表格(表 6)2017 年部门收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 2157.79 一、本年支出 2157.79经费拨款 2147.79 (一)一般公共服务支出纳入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收 入 拨 款 10.00 (二)国防支出二、政府性基金拨款 (三)公共安全支出三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出四、上级专款 (五)科学技术支出五、其他拨款 (六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出 2157.79(八)医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通

8、运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十九)其他支出二、结转下年收入总计 2157.79 支出总计 2157.798附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 7)2017 年部门收入总表单位:万元功能分类科目 一般公共预算拨款科目编码类 款 项科目名称合计小计 经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级专款其他拨款2080201 行政运行 1267.54 1267.54 1267.542080202 一般行政管理事务 186.00

9、186.00 186.002080203 机关服务 112.00 112.00 102.00 10.002080204 拥军优属 247.00 247.00 247.002080299其他民政管理事务支出295.25 295.25 295.252080802 伤残抚恤 20.00 20.00 20.002080899 其他优抚 支出 30.00 30.00 30.00合计 2157.79 2157.79 2147.79 10.009附件 3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表 8)2017 年部门支出总表单位:万元功能分类科目科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出2080201 行政运行 1267.54 787.17 480.372080202 一般行政管理事务 186.00 186.002080203 机关服务 112.00 112.002080204 拥军优属 247.00 247.002080299 其他民政管理事务支出 295.25 200.34 94.912080802 伤残抚恤 20.00 20.002080899 其他优抚支出 30.00 30.00合 计 2157.79 987.51 1170.28

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