不合格品处理流程(共4页).docx

上传人:晟*** 文档编号:9700751 上传时间:2021-12-17 格式:DOCX 页数:4 大小:16.32KB
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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上一、目的: 为有效防止不合格的非预期使用,对生产各环节进行质量控制,以确保产品质量的稳定,特制定本程序。二、使用范围: 适用于彰翔公司制程、成品出货不良品管理。三、职责: 3.1品质部: 3.1.1: 负责不良品分析&确认。3.1.2: 负责监督生产部门之不良品识别,区分的执行。3.1.3:负责协助生产作不良品临时处理对策,并监督生产不良品处理进度。 3.1.4: 负责开具异常单,并追踪异常处理进程和结果和不良异常单的纠正预防措施验证效果和结案。 4.1工程部: 4.1.1: 负责不良品分析&确认。 4.1.2: 协助有关技术工艺方面问题的解决。 5.1生产部: 5.1.1:作业员负责对自检出来的不良品进行红色标签标示,并将不良品转移到不良区域,并通知质检员做异常记录。 5.1.2:维修

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