1、1( 部 门 名 称 )2016 年 部 门 决 算2目 录第 一 部 分 : 概 况一、主要职能二、部门决算单位构成第 二 部 分 : 2016年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第 三 部 分 : 2016年 部 门 决 算 情 况 说 明一 、 总 体 情 况二 、 “三 公 ”经 费 支 出 情 况三 、 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况四 、 政 府 采 购 支
2、 出 情 况五 、 国 有 资 产 占 用 情 况第 四 部 分 : 名 词 解 释3第 一 部 分 : 概 况一、主要职能(一)负责统筹全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展中长期规划和政策,组织编制水利综合规划和专业规划;负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理;拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、
3、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用、水利行业供水、农村水能资源开发等工作;保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。(三)承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全县水资源保护规划;组织拟订重要河流、湖泊、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;负责饮用水水资源保护、地下水开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,推动节水型社会建设。(四)组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,承担4县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;
4、负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作。(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责河流、水库、湖泊的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡(镇)、跨流域的水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;负责水利水电移民工作的监督管理。(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农田灌溉排水工作;组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理;负责引黄灌溉工作;指导农村水利社会化服务体系建设。(七)负责水土保持工
5、作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责开发建设项目水土保持方案的审核审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;归口管理“四荒”(荒山、荒丘、荒滩、荒沟)的治理开发工作。(八)组织实施水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处;调处乡(镇)间的水事纠纷,受县政府委托调处县际间水事纠纷;负责水利行政事业性收费征收管理工5作。(九)负责水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。(十)负责组织水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;承担水利系统对外交流、利用外资
6、、引进国(境)内外智力等工作;负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。(十一)负责协调县内涉及黄河的有关事务。二、部门预算单位构成纳入鄄城县水务局 2017 年部门预算编制范围的单位汇总表序 号 单 位 名 称 备 注1 鄄 城 县 水 务 局6第 二 部 分 、 2016 年 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表公开 01 表金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额一、财政拨款收入 1 2745.63 一、一般公共服务支出 29二、上级补助收入 2 二、外交支出 30三、事业收入 3 三、国防支出 31四、经营收入 4 四、公共安全支出 32五、附属单位上缴收入 5 五
7、、教育支出 33六、其他收入 6 六、科学技术支出 347 七、文化体育与传媒支出 358 八、社会保障和就业支出 36 1329 九、医疗卫生与计划生育支出 3710 十、节能环保支出 3811 十一、城乡社区支出 39 60.4512 十二、农林水支出 40 2553.1813 十三、交通运输支出 4114 十四、资源勘探信息等支出 4215 十五、商业服务业等支出 4316 十六、金融支出 4417 十七、援助其他地区支出 4518 十八、国土海洋气象等支出 4619 十九、住房保障支出 4720 二十、粮油物资储备支出 4821 二十一、其他支出 4922 二十二、债务还本支出 502
8、3 二十三、债务付息支出 51本年收入合计 24 2745.63 本年支出合计 52 2745.63用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53年初结转和结余 26 年末结转和结余 5427 55总计 28 2745.63 总计 2745.637二、收入决算表公开 02 表金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 2745.63 2745.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 132 132 0.00 0.00 0.00 0
9、.00 0.0020822 大中型水库移民后期扶持基金支出 132 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002082202 基础设施建设和经济发展 132 132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 60.45 60.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 60.45 60.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120801 征地和拆迁补偿支出 60.45 60.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2553.18
10、 2553.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021303 水利 2553.18 2553.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130301 行政运行 510.28 510.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130305 水利工程建设 985.59 985.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130315 抗旱 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130316 农田水利 301 301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130319 江河湖库水系综合整治 497 497 0
11、.00 0.00 0.00 0.00 0.002130331 水资源费安排的支出 149.32 149.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130335 农村人畜饮水 90 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009三、支出决算表公开02表金额单位:万元 公开 03 表部门:菏泽市鄄城县水务局(本级)单位: 万元公开02表金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2745.63 510.28 2235.35 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就
12、业支出 132 0.00 132 0.00 0.00 0.0020822 大中型水库移民后期扶持基金支出 132 0.00 132 0.00 0.00 0.002082202 基础设施建设和经济发展 132 0.00 132 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 60.45 0.00 60.45 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 60.45 0.00 60.45 0.00 0.00 0.0010出2120801 征地和拆迁补偿支出 60.45 0.00 60.45 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2553.18
13、 510.28 2042.9 0.00 0.00 0.0021303 水利 2553.18 510.28 2042.9 0.00 0.00 0.002130301 行政运行 510.28 510.28 0.00 0.00 0.00 0.002130305 水利工程建设 985.59 0.00 985.59 0.00 0.00 0.002130315 抗旱 20 0.00 20 0.00 0.00 0.002130316 农田水利 301 0.00 301 0.00 0.00 0.002130319 江河湖库水系综合整治 497 0.00 497 0.00 0.00 0.002130331 水资
14、源费安排的支出 149.32 0.00 149.32 0.00 0.00 0.002130335 农村人畜饮水 90 0.00 90 0.00 0.00 0.00四、财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 2553.18 一、一般公共服务支出 30二、政府性基金预算财政拨款 2 192.45 二、外交支出 313 三、国防支出 324 四、公共安全支出 335 五、教育支出 346 六、科学技术支出 357 七、文化体育与传媒支出 368 八、社会保障和就业
15、支出 37 132 13211五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位:万元部门:菏泽市鄄城县水务局(本级)年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余合计 基本支出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00 2,553.18 510.28 2,042.90 2,553.18 510.28 2,042.90 0.00 0.00 0.00 0.009
16、 九、医疗卫生与计划生育支出 3810 十、节能环保支出 3911 十一、城乡社区支出 40 60.45 60.4512 十二、农林水支出 41 2553.18 2553.1813 十三、交通运输支出 4214 十四、资源勘探信息等支出 4315 十五、商业服务业等支出 4416 十六、金融支出 4517 十七、援助其他地区支出 4618 十八、国土海洋气象等支出 4719 十九、住房保障支出 4820 二十、粮油物资储备支出 4921 二十一、其他支出 5022 二十二、债务还本支出 5123 二十三、债务付息支出 52本年收入合计 24 2745.63 本年支出合计 53 2745.63 2553.18 192.45年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54一般公共预算财政拨款 26 55政府性基金预算财政拨款 27 5628 57总计 29 2745.63 总计 58 2745.63 2553.18 192.45