盐城国资委2017级部门预算.DOC

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资源描述

1、 1 盐城市国资委 2017 年度市级部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、 2017 年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 盐城市国资委 2017 年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采

2、购支出预算表 第三部分 盐城市国资委 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 (一)依照国家相关法律法规规定,根据市政府授权,履行市属企业的国有资产出资人职责;负责市国有资产基础管理工作,研究制定市国有资产监督管理制度,监管市属企业的国有资产。 (二)负责市属企业国有资产的保值增值,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,对企业国有资产保值增值情况进行统计、稽核等。 (三)负责推动国 有经济布局和结构的优化调整,指导推进市属企业改革和发展,推进国有企业现代企业制度建设,完善公司法人治理结构。 (四)按照法定程序和市委规定的干部管理

3、权限,对市属企业领导人进行任免、考核和奖惩;按照社会主义市场经济体制和现代企业制度的要求,建立选人用人机制,完善激励和约束制度。 (五)负责督促市属企业上缴国有资本收益,参与制定国有资本经营预算管理的制度和办法;按照规定,负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。 (六)负责指导市属企业工资分配工作,拟订市属企业负责人收入分配政策并组织实施;按照有关规定,管理市属 企业派出监事会。 3 (七)依法指导县(市、区)国有资产监督管理工作。负责城镇集体企业的资产监督管理工作。 (八)承办市政府交办的其他事项。 二、 2017 年度部门主要工作任务及目标 2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,是全

4、面落实市党代会部署的开局之年。根据市委、市政府决策部署,结合市国资委工作实际,全年突出抓好 10 项重点工作。 ( 一 )抓改革试点。探索推进混合所有制改革、职业经理人制度改革,建立差异化薪酬和创新激励制度以及外部董事制度。 ( 二 )抓监管升级。围绕增强企业活力和提高效率,调整优化监管职能 ,完善并公布审批事项清单;指导企业建立全面预算管理、投资决策管理、风险防控管理制度,推进管理创新;扎实做好监事会日常监督、专项监督和年度监督检查工作,规范履职行为,强化成果运用;加强指导监督,提高县(市、区)级国资监管工作的实效性。 ( 三 )抓服务聚焦。围绕重大战略抓服务,支持有条件的企业“走出去”参与

5、“一带一路”建设。围绕“两聚一高”重要部署抓服务,支持企业围绕节能环保、大数据、新能源、新材料、电动车等战略性新兴产业开展技术研发,取得重大技术成果并实现产业化,培育新的经济增长点。围绕重点工程抓服4 务,支持市属 重点国有企业在推进市委、市政府明确的“两重一实”和“五个一”重点工程中发挥支撑保障作用。 ( 四 )抓提质增效。推进竞争类企业转型发展,支持企业优化资源配置,压缩管理层级,促进瘦身健体,提高核心竞争力;推进功能类企业优化整合,支持国投集团、城投集团、交通控股集团等政府平台进一步明晰主业,向实体化、市场化转型发展。支持市新滩公司、灌东公司在沿海开发和滨海新区建设中发挥积极作用;推进公

6、共服务类企业市场化改造,加快市公交总公司公司化改建、体育产业集团和铁路投资公司组建步伐,加大国有资本投入,提高服务保障水平。 ( 五 ) 抓改制扫尾。对基本完成改制任务的 7 户企业抓扫尾,年内全部完成改革扫尾工作;对未完成改制任务 2 户企业抓推动,同时配合推进“三供一业”分离任务落实和市级机关所属企业实施以破产关闭为主的减量改革。 ( 六 )抓安全生产。督促直属单位和监管企业落实安全生产主体责任,围绕安全重点单位和重点部位,认真分析安全风险,抓好安全生产大检查,加强安全隐患和事故应急处置,确保责任、措施、监管、人员、预案“五到位”,严防重特大安全事故发生。 ( 七 )抓维稳工作。进一步规范

7、信访工作流程,完善接访、处置工作机制;畅通信访信息沟通渠道和职工诉 求表达、反馈5 渠道,更多运用法治思维和法治方式解决各类问题,维护职工合法权益;认真做好市直无部门主管企业信访矛盾化解工作。 ( 八 )抓机关党建。加强思想政治建设,强化理论武装,保持政治定力,提高政治素养,锤炼坚强党性;加强党风廉政建设,进一步完善反腐倡廉制度和机制,从源头上堵塞滋生腐败的漏洞;加强机关文化建设和精神文明创建工作,着力构建和谐机关。 ( 九 )抓队伍建设。加强企业领导班子建设,抓紧建立市属企业相关干部档案,全面掌握企业干部状况;组织开展国资业务、金融、证券以及新业态等方面知识的培训,不断提高机关干部综 合素质

8、;加强人才培养使用,充分激发广大干部职工的潜能和干事创业的动力。 ( 十 )抓效能提升。抬高工作标准,强化创新意识和担当精神,营造进位争先的浓烈氛围,打造工作特色和亮点;建立工作清单制度,推行政务公开,积极探索国资监管信息化工作,不断提高机关工作效率和质量;加大工作督查督办和目标责任制考核力度,促进全委重点任务有效落实。 三、部门机构设置和所属单位情况 内设机构:办公室、组织人事处(党群工作处)、发展改革处(政策法规处)、财务考评处(监事会工作办公室)、产权管理处、机关党委。 市国资委 无下属单位。 6 四、部 门收支预算编制的相 关依据及测算分析情况 根据盐城市财政局关于编制 2017 年市

9、级部门预算和2017-2019 年财政规划的通知(盐财预 201636 号)要求,按照“依法理财、全面完整 、统筹管理、绩效导向 ”的编制原则,紧紧围绕 市委、市政府的决策部署,结合我委国资管理业务的实际情况,坚持 厉行节约、精打细算编制 2017 年部门预算。 我委严格执行完整编制收入预算 的要求 ,严控“三公”经费和行政运行费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算。 第二部分 盐城市国资委 2017年度部门预算表 表一 2017 年度部门收支预算总表 单位:万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 1,067.67 一、一般公

10、共管理与服务 一、基本支出 1,064.71 1.一般公共预算 1,067.67 二、外交 二、项目支出 117.00 2.政府性基金预算 三、国防 三、部门预留机动经费 15.96 二、财政专户管理资金 四、公共安全 三、其他资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障与就业 九、医疗卫生与计划生育 十、节能环保 十一、城乡社区事务 十二、农林水事务 7 十三、交通运输 十四、资源勘探电力信息等事务 1,062.43 十五、商业服务业等事务 十六、金融 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 135.24 二十、粮油物资管理事务 二十一、国有资

11、本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 二十四、转移性支出小计 当年收入 小计 1,067.67 当年支出小计 1,197.67 上年结转资金 130.00 结转下年资金 收入合计 1,197.67 支出合计 1,197.67 表二 2017 年度部门收入预算总表 单位:万元 项目名称 金额 收入总计 1197.67 一般公共预算资金 小计 1,067.67 财政拨款(补助)资金 1,067.67 专项收入 行政事业性收费 办案费用补助 国有资源(资产)有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政专项转移支 付 政府性

12、基金 小计 8 市本级基金安排 上级财政专项转移支付 财政专户管理资金 教育收费 其他资金 小计 事业收入 经营收入 其他收入 债务资金(银行贷款) 上年结转和结余资金 合计 130.00 其中:动用上年结转和结余资金 130.00 表三 2017 年度部门支出预算总表 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年 资金 1,197.67 1,064.71 117.00 15.96 表四 2017 年度部门财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 1,067.67 一、基本支出 934.71 二、政府性基金预算

13、 二、项目支出 117.00 三、单位预留机动经费 15.96 收入合计 1,067.67 支出合计 1,067.67 9 表五 2017 年度部门财政拨款支出预算表 单位:万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 1,067.67 215 资源勘探信息等支出 932.43 21507 国有资产监管 932.43 2150701 行政运行 879.43 2150702 一般行政管理事务 13.00 2150704 国有企业监事会专项 40.00 221 住房保障支出 135.24 22102 住房改革支出 135.24 2210201 住房公积金 44.71 2210202 提租补贴 90

14、.53 表六 2017 年度财政拨款基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 金额 合计 934.71 301 工资福利支出 422.15 30101 基本工资 133.46 30102 津贴补贴 229.40 30103 奖金 11.05 30104 社会保障缴费 48.24 302 商品和服务支出 144.84 30201 办公费 1.50 30202 印刷费 1.38 30205 水费 0.85 30206 电费 3.00 10 30207 邮电费 3.00 30209 物业管理费 3.00 30211 差旅费 4.00 30213 维修 (护 )费 1.00 30214 租赁费

15、76.00 30215 会议费 1.00 30216 培训费 0.98 30217 公务接待费 5.93 30226 劳务费 1.00 30228 工会经费 7.45 30229 福利费 0.89 30241 公务交通补贴(非定额) 33.86 303 对个人和家庭的补助 367.72 30301 离休费 54.77 30302 退休费 176.38 30305 生活补助 1.32 30309 奖励金 0.01 30311 住房公积金 44.71 30312 提租补贴 90.53 表七 2017 年度部门一般公共预算支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 金额 合计 1,067.67 215 资源勘探信息等支出 932.43 21507 国有资产监管 932.43 2150701 行政运行 879.43 2150704 国有企业监事会专项 40.00 2150702 一般行政管理事务 13.00 221 住房保障支出 135.24 22102 住房改革支出 135.24 2210201 住房公积金 44.71

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