对于审计问题整改情况报告 关于审计问题整改情况报告 xxx 审计局: 贵局洞审经报(2021)3 号审计报告已于 2021 年 1 月 9 日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进行认真对照整改,现将整改落实情况报告如下: 一、区供销合作社问题整改 (一)接待费结算不规范问题整改。 针对报告指出的接待费未当日结算,未刷公务卡情况。组织全体工作人员认真学习落实公务接待 三严四禁 规定实施细则和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科,综合办等工作人员进行集体提醒谈话,重申报销规定杜绝类似情况再发生。 (二)合作经济组织运营服务补助未提供发票问题整改。 我社 2021 年拨付 2021 年度各服务社和服务体运营经费补助,由于2021 年申请拨项目 2021 年才拨付,历经时间较长,部分申请单位开支的发票如区供销经营服务社、农产品经纪人已在项目单位入账,另外几家村级服务社只是工作平台没有工商登记和银行开户,依托村组织进行拨付补助,项目开支发票在各村报销入账。区委巡察组在 2021 年对我单位巡察时也提出