1、方城县农村经济经营管理总站2017 年度部门决算二一八年八月目 录第一部分 方城县农村经济经营管理总站概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预
2、算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 方城县农村经济经营管理总站概况一、部门职责(一)贯彻落实党在农村的有关基本政策,提出全县稳定和完善农村基本经营制度的意见,搞好土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁,指导全县土地承包经营权的流转。(二)检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况;协助有关机关处理涉及农民负担的案件;培训农民负担监督管理人员。(三)抓好全县农村财务和集体
3、资产的管理,搞好农村财务制度、会计制度和财务公开等制度的落实,搞好农村经济审计,负责农村经济收支监测,农民收入和农民负担监测,农经统计信息管理。二、机构设置方城县农村经济经营管理总站 2017 年度部门决算表第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门:河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站 金额单位:元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 1,532,562.00 一、一般公共服务支出 28 1,748,538.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0
4、.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0
5、017 十七、援助其他地区支出 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.0022 49 本年收入合计 23 1,532,562.00 本年支出合计 50 1,748,538.00用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00年初结转和结余 25 252,979.17 年末结转和结余 52 37,003.1726 53 总计 27 1,785,541.17 总计 54 1,785,541.17注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
6、收入决算表公开 02 表部门:河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站 金额单位:元项目功能分类科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1,532,562.00 1,532,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1,532,562.00 1,532,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,532,562.00 1,532,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
7、.002010350 事业运行 1,532,562.00 1,532,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门:河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站 金额单位:元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1,748,538.00 1,748,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 1,748,538.00 1,748,538.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,748,538.00 1,748,538.00 0.00 0.00 0.00 0.002010350 事业运行 1,748,538.00 1,748,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。