河南南阳方城方城消息报社.DOC

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资源描述

1、河南省南阳市方城县方城消息报社2017 年度部门决算二一八年八月目 录第一部分 河南省南阳市方城县方城消息报社概况1、部门职责2、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一

2、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分 名词解释第一部分 河南省南阳市方城县方城消息报社概况一、部门职责全面宣传党和国家的路线、方针、政策,强化新闻舆论监督,坚持正确的办报方向和新闻舆论导向,服务县委、政府工作大局,服务全县经济建设,为发展县域经济,扩大对外开放营造良好的舆论环境。二、机构设置河南省南阳市方城县方城消息报社内部设置六个部室。分别为:办公室、总编室、新闻一部、新闻二部、制版室、发行

3、室。本决算为汇总决算,河南省南阳市方城县方城消息报社纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围。第二部分2017 年度部门决算表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计均为 195.8 万元。与 2016 年度相比,收、支总计各增加 69.1 万元,增长(下降)54.5%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在2017 年进行单位整体搬迁。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计 195.8 万元,其中:财政拨款收入 195.8 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%

4、;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占0%;其他收入 0 万元,占 0%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 180.7 万元,其中:基本支出 180.7 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计均为 195.8 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)69.1 万元,增长(下降)54.5%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在

5、2017 年进行单位整体搬迁。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 180.7 万元,占支出合计的 90%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 54万元,增长 42.6%。主要原因是一是单位增加手机报的编辑排版的业务,业务量增加;二是我单位在 2017 年进行单位整体搬迁。(二)结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 180.7 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 180.7 万元,占 100%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,

6、占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;医疗卫生和计划生育(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象(类)支出 0 万元,占 0%;住房

7、保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占0%;(三)具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.7 万元,支出决算为 180.7 万元,完成年初预算的 100%。1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。2一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度

8、一般公共预算财政拨款基本支出 180.7 万元。与 2016年度相比,增加 54 万元,增长 42.6%,主要原因:。其中:人员经费 87.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费93.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

9、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.3 万元,支出决算为 14.3 万元,完成预算的 100%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 100%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 6.8 万元,完成预算的 9

10、9.9%,占 47.7%;公务接待费支出决算 7.5 万元,完成预算的 109.7%,占 52.3%。具体情况如下:1因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排厅(局)机关、和单位因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:会议支出 0 万元,主要用于参加以下国际会议:、等。出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于参加以下谈判和磋商:、等。境外业务培训支出支出 0 万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。2公务用车购置及运行费支出 6.8 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆台,其中车辆,车辆。

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