1、- 1 -宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、
2、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 3 -第一部分:宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能1、协助群众文化管理,做好文化交流工作。2、协助镇党委、政府管理好本辖区的农村业余文艺团休、体育队伍、文化室、图书室等工作。二、部门决算单位构成2017 年部门决算由宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站 1 个单位构成。- 4 -第二部分:宾阳县甘棠镇文化体育和广播影视站 2017 年度部
3、门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 34.09 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 21.36六、社会保障和就业支出 6.38七、医疗卫生与计划生育支出 0.53八、住房保障支出 1.23本年收入合计 34.09 本年支出合计 29.50用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 5.00 年末结转与结余 9.59收入总计 39.09 支出总计 39.09注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -表二:收入决算表单
4、位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 34.09 34.09 207 文化体育与传媒支出 25.95 25.95 20701 文化 24.83 24.83 2070109 群众文化 19.83 19.83 2070199 其他文化支出 5.00 5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1.12 1.12 2079999 其他文化体育与传媒支出 1.12 1.12 208 社会保障和就业支出 6.38 6.38 20805 行政事业单位离退休 6.38 6.38 2080
5、502 事业单位离退休 5.77 5.772080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.61 0.61210 医疗卫生与计划生育支出 0.53 0.5321011 行政事业单位医疗 0.53 0.532101102 事业单位医疗 0.53 0.53221 住房保障支出 1.23 1.2322102 住房改革支出 1.23 1.232210201 住房公积金 1.23 1.23注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 29
6、.50 16.69 12.82 207 文化体育与传媒支出 21.36 8.54 12.82 20701 文化 19.81 8.54 11.27 2070109 群众文化 19.14 8.54 10.60 2070199 其他文化支出 0.67 0.67 20799 其他文化体育与传媒支出 1.55 1.55 2079999 其他文化体育与传媒支出 1.55 1.55 208 社会保障和就业支出 6.38 6.38 20805 行政事业单位离退休 6.38 6.38 2080502 事业单位离退休 5.77 5.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.61 0.61210
7、医疗卫生与计划生育支出 0.53 0.5321011 行政事业单位医疗 0.53 0.532101102 事业单位医疗 0.53 0.53221 住房保障支出 1.23 1.2322102 住房改革支出 1.23 1.232210201 住房公积金 1.23 1.23注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 34.09 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16
8、3 三、教育支出 17 4 四、科学技术支出 18 5 五、文化体育与传媒支出 19 21.36 21.36 6 六、社会保障和就业支出 20 6.38 6.38 7 七、医疗卫生与计划生育支出 21 0.53 0.538 八、住房保障支出 22 1.23 1.23 本年收入合计 9 34.09 本年支出合计 23 29.50年初财政拨款结转和结余 10 5.00 年末结转和结余 24 9.59一般公共预算财政拨款 11 5.00 25政府性基金预算财政拨款 12 2613 27合计 14 39.09 合计 28 39.09注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收
9、支和年末结转结余情况。- 8 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 29.50 16.69 12.82207 文化体育与传媒支出 21.36 8.54 12.8220701 文化 19.81 8.54 11.272070109 群众文化 19.14 8.54 10.602070199 其他文化支出 0.67 0.6720799 其他文化体育与传媒支出 1.55 1.552079999 其他文化体育与传媒支出 1.55 1.55208 社会保障和就业支出 6.38 6.3820805 行政事业单位离退休 6.38
10、6.382080502 事业单位离退休 5.77 5.772080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.61 0.61210 医疗卫生与计划生育支出 0.53 0.5321011 行政事业单位医疗 0.53 0.532101102 事业单位医疗 0.53 0.53221 住房保障支出 1.23 1.2322102 住房改革支出 1.23 1.232210201 住房公积金 1.23 1.23注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 9 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额3
11、01 工资福利支出 9.65 302 商品和服务支出 0.0330101 基本工资 4.63 30201 办公费 30102 津贴补贴 0.65 30202 印刷费 30104 其他社会保障缴费 1.22 30226 劳务费 0.0330107 绩效工资 3.15 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 7.00 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 4.87 31099 其他资本性支出 30305 生活补助 0.90 304 对企事业单位的补贴 30311 住房
12、公积金 1.23 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 16.65 公用经费合计 0.03注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 10 -表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。