兴宾区城管理规划建设执法监察大队.DOC

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1、兴宾区 城市管理规划建设执法监察大队 2017年部门决算2目 录第一部分: 城规大队 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 城规大队 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 城规大队 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基

2、本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。3五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释4第一部分: 来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队 概况一、主要职能1依法实施城市市容环境卫生方面的监察。依据城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规,对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察;按规定程序查处下列违反市容环境卫生管理的行为:(1)未经市容环境卫生行政主管部门批准,设置影响市容的户外广告,或占用道路和公共场所摆摊设点、堆放物料的行为。(2)不按指定地点卸倒建筑垃圾、工程土渣,或

3、交通工具在市内运行,造成泄漏、遗撒,或乱倒垃圾粪便、随地吐痰便溺、焚烧树叶以及在建筑物、构筑物、其他设施和树干上涂写、刻画、张贴的行为。(3)辖区内影响市容观瞻的简易违法违章搭盖或遮阳雨棚。2依法实施城市规划管理方面的监察。依据中华人民共和国城市规划法等有关法律、法规、规章规定,对所属辖区规划区内的违法建设行为进行监察;按规定程序查处违法建设行为。3承办区政府以及上级主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成我大队人员编制总数为 95 人,其中参公事业编制 81 人。实有财政供养人数 84 人,其中参公事业在职 81 人,退休人员3 人。本大队目前有大队长 1 名,教导员 1 名,副大队长

4、3 名。5有在职在编人员:81 名,协管员 164 名。内设机构有:大队办公室、政策法规室、办案室、财务室、装备室、信访督查室、城东中队、河西中队、城北中队、公建遗撒广告中队。第二部分:来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队2017 年度部门决算报表收入支出决算总表公开 01表部门:来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 627.36 一、一般公共服务支出 28 0.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00四、经营收

5、入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 2.149 九、医疗卫生与计划生育支出 36 59.6210 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 515.7212 十二、农林水支出 39 4.3513 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十

6、七、援助其他地区支出 44 0.00618 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 45.5220 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.0022 49 本年收入合计 23 627.36 本年支出合计 50 627.36用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 52 0.0026 53 总计 27 627.36 总计 54 627.36注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开 02表部门:来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队 金额

7、单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 627.36 627.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 59.62 59.62 0.0

8、0 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 59.62 59.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 34.73 34.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 515.72 515.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 515.72 515.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120104 城管执法 515.72 515

9、.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021303 水利 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130311 水资源节约管理与保护 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0082210201 住房公积金 45.52 45.52 0.00 0.00

10、 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03表部门:来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 627.36 627.36 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 2.14 2.14 0.00

11、0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 59.62 59.62 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 59.62 59.62 0.00 0.00 0.00 0.002101101 行政单位医疗 34.73 34.73 0.00 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 515.72 515.72 0.00 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 515.72 515.72 0.00 0.00 0.00 0.002120104

12、城管执法 515.72 515.72 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.0021303 水利 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.0092130311 水资源节约管理与保护 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 45.52 45.52 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反

13、映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04表部门:来宾市兴宾区城市管理规划建设执法监察大队 金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨 款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 627.36 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006

14、 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 2.14 2.14 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 59.62 59.62 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 515.72 515.72 0.001012 十二、农林水支出 39 4.35 4.35 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0

15、.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 45.52 45.52 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 627.36 本年支出合计 49 627.36 627.36 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 627.36 总计 54 627.36 627.36 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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