宾阳和吉镇国土规建环保安监站.DOC

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资源描述

1、- 1 -宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县和吉镇国土规建环保安监站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017

2、 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。- 3 -四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 4 -第一部分:宾阳县和吉镇国土规建环保安监站概况一、主要职能(一)贯彻执行国家有关村镇规划、工程建设、建筑业勘察设计的方针政策和法律法规。 (二)参与镇政府重点建设项目的立项、论证、概算、审查等工作。 (三)指导全镇建筑活动、负责联系协助有关部门对各类房屋建筑及其附属设施的建设和与其配套的线路、管理、设备安装项目的监督执法。 (四)负责交通道路

3、规划建设、征地拆迁方面工作,为村级建设提供管理保障,负责做好本辖区内村组规划建设等工作。 (五)协助上级部门做好危房改造和保障性住房申报工作。 (六)承办乡镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成(一)机构设置情况。宾阳县和吉镇国土规建环保安监站决算实行独立决算,以下报表数据反映宾阳县和吉镇国土规建环保安监站有关收入和支出预算情况。(二)人员构成情况。宾阳县和吉镇国土规建环保安监站单位编制人数 8 人,实有在职人员 5 人,离退休人员 0 人。- 5 -第二部分:宾阳县和吉镇国土规建环保安监站2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数

4、 项目 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 63.33 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 2.45九、医疗卫生与计划生育支出 1.32十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 56.39十二、农林水支出 0.32十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.40二十、粮油物资储备支出 二

5、十一、其他支出 本年收入合计 63.33 本年支出合计 62.88用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 24.45 年末结转和结余 24.90总计 87.78 总计 87.78注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 63.33 63.33208 社会保障和就业支出 2.45 2.4520805 行政事业单位离退休 2.45 2.452080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6、 2.45 2.45210 医疗卫生与计划生育支出 1.32 1.3221011 行政事业单位医疗 1.32 1.322101102 事业单位医疗 1.32 1.32212 城乡社区支出 56.96 56.9621202 城乡社区规划与管理 32.96 32.962120201 城乡社区规划与管理 32.96 32.9621203 城乡社区公共设施 0.40 0.402120399 其他城乡社区公共设施支出 0.40 0.4021205 城乡社区环境卫生 23.60 23.602120501 城乡社区环境卫生 23.60 23.60213 农林水支出 0.32 0.3221305 扶贫 0.3

7、2 0.322130599 其他扶贫支出 0.32 0.32- 7 -221 住房保障支出 2.28 2.2822102 住房改革支出 2.28 2.282210201 住房公积金 2.28 2.28注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 8 -表三:支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 62.88 35.22 27.66208 社会保障和就业支出 2.45 2.4520805 行政事业单位离退休 2.45 2.452080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

8、出 2.45 2.45210 医疗卫生与计划生育支出 1.32 1.3221011 行政事业单位医疗 1.32 1.322101102 事业单位医疗 1.32 1.32212 城乡社区支出 56.39 29.17 27.2221202 城乡社区规划与管理 32.79 29.17 3.622120201 城乡社区规划与管理 32.79 29.17 3.6221205 城乡社区环境卫生 23.60 23.602120501 城乡社区环境卫生 23.60 23.60213 农林水支出 0.32 0.3221305 扶贫 0.32 0.322130599 其他扶贫支出 0.32 0.32221 住房保

9、障支出 2.40 2.28 0.1222101 保障性安居工程支出 0.12 0.12- 9 -2210105 农村危房改造 0.12 0.1222102 住房改革支出 2.28 2.282210201 住房公积金 2.28 2.28注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 10 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 63.33 一、一般公共服务支出 28二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 293 三、国防支出 304 四、公共安全支出 315 五、教育支出 326 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 2.45 2.459 九、医疗卫生与计划生育支出 36 1.32 1.3210 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 38 56.39 56.3912 十二、农林水支出 39 0.32 0.3213 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 44

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