审计意见整改落实情况报告表 审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局 审计文书名称:审计报告 文书编号:揭审行报202121 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。 2、本表一页不够,可以附页。 报告日期 : 2021 年 9 月 17 日 序号 意见内容 落实情况 1 市财政追加项目支出数额较大,未将财政转移支付资金纳入年初预算,年初预算不完整,涉及金额 9 247.89 万元。市林业局 2021 年年初预算收入 780.58 万元,年中追加 609.81 万元,占年初预算收入的金额占 78.12%。其中财政转移支付资金247.89 万元,未纳入年初预算。 根据财政违法行为处罚处分条例第七条的规定,市林业局今后应严格遵守预算法的规定,做好年初预算编制工作,按照收支平衡的原则,统筹合理安排预算收入和支出,将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算,减少申请追加项目,确保预算编制与经济.发展水平相适应,与财政政策相衔接。 我局今后将严