1、 财务处 支付工作流程图 一、财务处内部单据传递流程 二、资金 科 支付流程 资金科支付资金操作过程:首先根据报销业务类型判断支付方式(网银支付 、 财政授权支付和财政直接支付)。再根据不同支付方式按以下 流程进行支付: (一)网银支付流程 (二) 财政 授权 支付 1、公务卡授权支付流程 审核无误报销凭证 核算科审核 资金科支付 接单 核算科制单、审核 银行 审核 通过 资金科录入支付信息 资金科长审核 支付信息 正确,银行本系统行内 24小时到账支付;跨行一般 2-3天完成 到账 支付( 具体 由 银行决定 ) 接单 资金科编辑 制单 财政厅国库集中支付 资金科 长 审核 发送财政厅国库集
2、中支付中心 受理通过 2、 其他日常业务授权 支付流程 (三)财政直接支付 接单 资金科编辑 制单 资金科打印受理通知书 资金科 长 审核 发送财政厅国库集中支付中心 送交银行(银行仅上午办理支付业务) 受理通过 支付 (节假日顺延) 接单 资金科编辑 制单 财政厅国库集中支付 资金科 长 审核 发送财政厅国库集中支付中心 受理通过 ( 四 ) 政府采购 支付 接 单 资金科编辑 制单 资金科 长 审核 国资处上传 合同 至财政厅 资金科打印受理通知书 发送财政厅国库集中支付中心 送交单位开户银行 (银行仅上午办理支付业务) 受理通过 支付 (节假日顺延) 授权 直接支付 受理通过 支付 (节假日顺延) 国资处上传支付凭证