宾阳洋桥镇林业工作站.DOC

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资源描述

1、- 1 -宾阳县洋桥镇林业工作站2017 年部门决算- 2 -目 录第一部分:宾阳县洋桥镇林业工作站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:宾阳县洋桥镇林业工作站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:宾阳县洋桥镇林业工作站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

2、三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。- 3 -五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释- 4 -第一部分:宾阳县洋桥镇林业工作站概况一、主要职能1、负责做好全镇营林、造林、退耕还林,森林病虫害防治。2、林区山上造林设计、验收勾图,森林资源的各项调查,纠纷山界实地勘查,森林防火。二、部门决算单位构成2017 年部门决算由宾阳县洋桥镇林业工作站 1 个单位构成。- 5 -第二部分:宾阳县洋桥镇林业工作站 2017 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入

3、支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 11.62 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 0.56九、医疗卫生与计划生育支出 0.36十四、农林水支出 9.96十九、住房保障支出 0.56本年收入合计 11.62 本年支出合计 11.44用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 0.18收入总计 11.62 支出总计 11.62注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -表二:收入决算表单位:万元

4、 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 11.62 11.62 208 社会保障和就业支出 0.56 0.56 20805 行政事业单位离退休 0.56 0.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 医疗卫生与计划生育支出 0.36 0.36 21011 行政事业单位医疗 0.36 0.36 2101102 事业单位医疗 0.36 0.36213 农林水支出 10.14 10.1421302 林业 10.14 10.142130204 林业事业机构

5、 10.14 10.14 221 住房保障支出 0.56 0.5622102 住房改革支出 0.56 0.56 2210201 住房公积金 0.56 0.56 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 11.44 11.44 208 社会保障和就业支出 0.56 0.56 20805 行政事业单位离退休 0.56 0.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 医疗卫生与计划生育支出 0.

6、36 0.36 21011 行政事业单位医疗 0.36 0.36 2101102 事业单位医疗 0.36 0.36 213 农林水支出 9.96 9.96 21302 林业 9.96 9.962130204 林业事业机构 9.96 9.96221 住房保障支出 0.56 0.56 22102 住房改革支出 0.56 0.562210201 住房公积金 0.56 0.56 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算

7、财政拨款 1 11.62 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 0.56 0.569 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.36 0.36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 3812 十二、农林水支出 39 9.96 9.9613 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216 十六、金融支出 4317 十七、

8、援助其他地区支出 44- 9 -18 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 0.56 0.5620 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、其他支出 48本年收入合计 22 11.62 本年支出合计 49 11.44 11.44年初财政拨款结转和结余 23 年末结转和结余 50 0.18 0.18一般公共预算财政拨款 24 51政府性基金预算财政拨款 25 5226 53合计 27 11.62 54 11.62 11.62注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。- 10 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万

9、元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 11.44 11.44 208 社会保障和就业支出 0.56 0.56 20805 行政事业单位离退休 0.56 0.56 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.56 0.56 210 医疗卫生与计划生育支出 0.36 0.36 21011 行政事业单位医疗 0.36 0.36 2101102 事业单位医疗 0.36 0.36 213 农林水支出 9.96 9.96 21302 林业 9.96 9.962130204 林业事业机构 9.96 9.96221 住房保障支出 0.56 0.56 22102 住房改革支出 0.56 0.562210201 住房公积金 0.56 0.56 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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