县财政局开展内控内审工作探索和思考与市财政局2021年工作总结及2021年工作计划(2篇).docx

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县财政局开展内控内审工作探索和思考与市财政局2021年工作总结及2021年工作计划(2篇) 县财政局开展内控内审工作的探索和思考与市财政局 2021 年工作总结及 2021 年工作计划(2 篇) 篇一:县财政局开展内控内审工作的探索和思考 近年来,XX 县财政局按照阳光财政建设要求,紧密结合工作实际,以强化资金管理为主线,规范权力运行为核心,健全内控机制为重点,将预防关口前移,不断完善廉政风险防控机制,构建起权责清晰、流程规范、监督有力的内控监督体系,织密财政内控防护网,努力打造出财政资金运行和干部干事创业的安全区,为财政事业发展提供了坚强的政治保证。 一、主要做法 (一)建立健全规章制度,切实做到有章可循 一是健全财政内控制度。制定XX县财政局内部控制基本制度、内部控制委员会议事规则以及 11 个专项风险控制办法,组织编印XX 县财政局内控基本制度汇编,对存在的业务风险和廉政风险进行全面分析,厘清责任边界,采取明确职责、不相容岗位(职务分离)、授权批准控制等措施实现权力制衡,提高财政部门内部治理

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