公 司 仓 库 管 理 制 度一、验收、入库1、采购物资到厂后,仓库以采购单或请购单为依据,将实物与送货单进行核对无误后,由仓库管理员签收。2、需检验的物资到货后须隔离堆放,并做好“待检”标识。仓管员填写原辅材料送检单递交质管部进行检验,按规定时间跟催检验结果。3、检验合格后由检验员填写原材料检验报告单一式两份递交仓管员,仓管员根据检验结果填写实物入库凭单一式四份,三份随原材料检验报告单一并递交采购员。4、检验不合格时由检验员填写原材料检验报告单通知仓管员,同时质检员填写原辅材料质量反馈单通知采购员进行处理。5、到货检验不合格物资不得办理入库手续,由仓管员负责做好标识,隔离放置。跟催采购经办人员在规定期限内退回厂家,逾期未退应及时上报。6、技术质量部未规定入库要检验的零星采购物资,由仓库管理员核对请购单、发票及实物,数量验收合格后填写实物入库凭单。7、无计划采购、质量不合格的、未经验收的物资不准入库。8、到货时,仓库管理员负责清点数量,与码单(送货单)逐一核对。同时按照重量查验的规定对每批货物的标识重量与实