审计培训资料:必背系列.docx

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资源描述

C1 审计概述2C2审计计划2C3 审计证据4C4 审计抽样方法5C6 审计工作底稿6C7 风险评估6C8 风险应对6C9 销售与收款循环的审计7C10 采购与付款循环的审计7C11 生产与存货循环的审计8C12 货币资金的审计10C13 对舞弊和法律法规的考虑12C14 审计沟通13C15 注册会计师利用他人的工作14C16 对集团财务报表审计的特殊考虑15C17 其他特殊项目的审计18C18 完成审计工作21C19 审计报告22C20 企业内部控制审计25C21 会计师事务所业务质量控制26C22 职业道德基本原则和概念框架、27C23 审计业务对独立性的要求28C1 审计概述1、 审计业务五要素:l 审计业务的三方关系人l 财务报表l 财务报表编制基础l 审计证据l 审计报告2、 虽然注册会计师需要在审计成本与信息的可靠信之间进行权衡,但是,审计中的困难、时间或成本等事项本身,不能作为省略不可替代的审计程序或满

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