1、兴宾区供销合作社联合社2017 年部门决算目 录第一部分: 兴宾区供销合作社联合社 概况2一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 兴宾区供销合作社联合社 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 兴宾区供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、201
2、7年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。3六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分: 来宾市兴宾区供销合作社联合社 概况一、主要职能来宾市兴宾区供销合作社联合社现有干部职工 22 人,下设办公室、财务股、人事股、业务股和基建股五个职能股室,是来宾市兴宾区政府直属管理的一层正科级财政全额拨款参公管理的事业单位,管辖 23 个基层供销合作社和 7 个区直公司,全系统现有在职职工人,离退休人员 人。二、部门决算单位构成2017 年度决算单位仅包括区供销联社机关本身。第二部分:
3、来宾市兴宾区供销合作社联合社 2017 年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX 单位没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据” 。表一:收入支出决算总表单位:万元4收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 435.20 一、一般公共服务支出 0.15二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支出四、其他收入 四、科学技术支出五、文化
4、体育与传媒支出六、社会保障和就业支出 101.99七、医疗卫生与计划生育支出 23.45八、农林支出 2.92九、商业服务业等支出 288.76十、住房保障支出 17.93本年收入合计 435.20 本年支出合计 435.2用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 年末结转与结余收入总计 435.20 支出总计 435.2注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 435.20 435.20 0.00 0.00
5、 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011009 公务员考核 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 101.99 101.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 70.76 70.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 2.10 2.10 0.00 0.0
6、0 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 68.66 68.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 31.23 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 31.23 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 12.73 12.73 0.00 0.0
7、0 0.00 0.00 0.002101103 公务员医疗补助 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00621305 扶贫 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130505 生产发展 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 288.76 288.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0
8、.0021602 商业流通事务 288.76 288.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160201 行政运行 249.93 249.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160203 机关服务 13.86 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160299 其他商业流通事务支出 24.97 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00
9、 0.002210201 住房公积金 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。7表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 201 一般公共服务支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.0020110 人力资源事务 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.002011009 公务员考核 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 10
10、1.99 101.99 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 70.76 70.76 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 68.66 68.66 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 31.23 31.23 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 31.23 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 23.45 23.45 0.00 0.00 0.0
11、0 0.0021011 行政事业单位医疗 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 12.73 12.73 0.00 0.00 0.00 0.0082101103 公务员医疗补助 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.0021305 扶贫 2.92 2.92 0.00 0.00 0.00 0.002130505 生产发展 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.002130599 其他扶贫支出 1.50 1.50 0.00 0.00
12、0.00 0.00216 商业服务业等支出 288.76 288.76 0.00 0.00 0.00 0.0021602 商业流通事务 288.76 288.76 0.00 0.00 0.00 0.002160201 行政运行 249.93 249.93 0.00 0.00 0.00 0.002160203 机关服务 13.86 13.86 0.00 0.00 0.00 0.002160299 其他商业流通事务支出 24.97 24.97 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 17.9
13、3 17.93 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 17.93 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 435.20 一、一般公共服务支出 28 0.15 0.15 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共
14、安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 101.99 101.99 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 23.45 23.45 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 2.92 2.92 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四
15、、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 288.76 288.76 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.001018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 17.93 17.93 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 435.20 本年支出合计 49 435.20 435.20 0.00年初财
16、政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 435.20 总计 54 435.20 435.20 0.00注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 435.20 435.20 类 款 项 201 一般公共服务支出 0.15 0.15 0.0020110 人力资源事务 0.15 0.15 0.002011009 公务员考核 0.15 0.15 0.00208 社会保障和就业支出 101.99 101.99 0.00