中烟公司全面审计自查-复查工作实施方案(共13页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上中烟公司全面审计自查 复查工作实施方案为了进一步加强全省卷烟工业生产经营和财务管理,规范经营管理行为和秩序,促进企业持续健康发展,根据国家局关于开展行业全面审计工作的部署和要求,特制订本实施方案。一、审计目的以财务收支的真实、合法、效益为基础,发现和解决企业生产经营和财务管理中的不规范问题,并认真进行整改落实。进一步规范企业生产经营和财务管理行为,巩固近年来整顿规范和加强内部管理监督工作的成果,提高企业严格规范水平,为全面落实“卷烟上水平”目标任务,实现黄鹤楼、红金龙品牌发展目标奠定更加坚实的基础。二、组织领导公司总部成立全省卷烟工业全面审计工作领导小组,组织、部署和督促全省卷烟工业企业开展全面审计工作。总经理彭明权同志任组长,各分管副总经理任副组长,四大中心、财务部、人力资源部、综合计划部、市场部、物资部、企管部、监察部、整顿办、审计部等部门负责人为领导小组成员。领导小组办公室设在审计部。各烟厂、直属单位、全资及控股多元化企业相应成立全面审计工作领导小组及办公室,组织领导本企业的全面审计工作。厂长(经理)担任组长,作为

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