2015 年部门收支预算总表 部门名称 :东阳市 发展和改革局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 1099.9972 一、 201 一般公共服务支出 812.8156 二、专户资金 20104 发展与改革事务 812.8156 三、事业收入 2010401 行
2018年直部门收支预算总表.DOCTag内容描述:
1、2015 年部门收支预算总表 部门名称 :东阳市 发展和改革局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 1099.9972 一、 201 一般公共服务支出 812.8156 二、专户资金 20104 发展与改革事务 812.8156 三、事业收入 2010401 行政运行 575.8156 四、事业单位经营收入 2010402 一 般行政管理事务 57 五、其他收入 2010404 战略规划与实施 110 2010405 日常经济运行调节 11 2010408 物价管理 30 2010499 其他发展与改革事务支出 29 二、 208 社会保障和就业支出 242.2548 20805 行政事业单位离退休 242.2548 2080504 未归。
2、2016 年部门收支预算总表 部门单位:东阳市体育局 单位:元 收 入 支 出项 目 当年预算 项 目 当年预算一般预算 2023698.2 一、基本支出 1903698.2其他资金 人员支出 1721248.2预算内暂存 公用经费支出 150450预算外暂存 公务用车运行维护费国有资产 劳务费 32000基金预算 1550000 二、项目支出 1670000国有资产暂存 专项公用类 1660000发展建设类 10000政府性投资收 入 总 计 3573698.2 支 出 总 计 3573698.22016 年东阳市部门“三公”经费支出预算表部门单位 单位:元项 目 预算数 比上年增减 (%) 说明合计167,000.00 -4.7.9要举办市。
3、2015 年市级部门收支预算总表单位名称:庆阳市政府法制办公室 单位:万元收 入 支 出2015 年预算项 目 2015 年预算 项 目合计财政拨款用教育收费安排的支出政府性基金预算支出用财政拨款结转结余资金安排的支出* 1 * 2 3 4 5 6一、财政拨款 238.95 一、基本支出 158.95 158.95 经费拨款 238.95 二、项目支出 80 80 行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 二、纳入专户管理的教育收入 三、政府性基金预算收入 四、财政拨款结转结余资金 结转资金 结余资金 收入总计 238.95 支出总计 238.95 238.952015 年市级。
4、2012 年部门收支预算总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 41340.03 一、一般公共服务 二、纳入预算管理的非税收入 343 二、公共安全 行政事业性收费 343 三、教育 8812.39 政府性基金 四、科学技术 2000 专项收入 五、文化体育与传媒 纳入预算管理的其他非税收入 六、社会保障和就业 1090 三、财政专户管理的非税收入 3960 七、医疗卫生 44 四、事业单位经营服务收入 八、节能环保 6000 五、其他收入 九、城乡社区事务 十、农林水事务 十一、交通运输 十二、资源勘探电力信息等事务 27529.12 十三、商业服务业。
5、附件一 2012年部门预算收支预算总表 单位:元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 3606871.32 其他城乡社区事务支出 1837520.12 预算外资金 行政事业单位离退休 财政专户 医疗保障 103776 行政事业性收费收入 住房改革支出 191575.2 其他预算外收入 其他支出 1474000 批准留用 上级补助收入 事业收入(不含事业单位预算外资金) 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 50000 本年收入合计 3656871.32 本年支出合计 3606871.32 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 50000 收入总计: 3656871.32 支出总计。
6、2017年嵊泗县部门收支预算总表 单位: 001602嵊泗县旅游局 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 财政拨款 460.32 基本支出 一般预算拨款 (县本级 ) 460.32 工资福利支出 一般预算拨款 (公共租赁收入 ) 商品和服务支出 一般预算拨款 (省市转移支付 ) 对家庭和个人补助支出 政府性基金预算拨款 项目支出 上级补助收入 专项支出 事业收入 经营支出 附属单位 上缴收入 对附属单位补助支出 经营收入 上缴上级支出 其他收入 本年收入小计: 460.32 本年支出小计: 上年结余(用事业基金弥补收支差额) 结转下年 经常性结余 专项性结余。
7、2018 年部门收支预算总表(01)单位:丽水市莲都区质量技术监督局 单位:元收入 支出项目 年初预算 功能分类 预算数 项目 年初预算一般预算 4,037,434.81 1、一般公共服务支出 3,047,306.04 基本支出 3,637,434.81政府性基金收入 0.00 2、外交支出 工资福利支出 3,243,122.40财政核拨非税收入 0.00 3、国防支出 商品服务支出 382,312.41上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 对个人和家庭补助支出 12,000.00事业单位经营收入 0.00 5、教育支出 项目支出 400,000.00财政专户资金 0.00 6、科学技术支出 基本建设类项目其他资金 0.00 7、文化体育。
8、 2018 年县级部门收支预算总表( 01) 单位: 210001磐安县老干部局 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 财政预算内拨款(补助) 468.32 一般公共服务支出 446.41 一般预算拨款 468.32 其他共产党事务支出 446.41 基金预算拨款 行政运行 205.21 财政专户拨款 一般行政管理事务 239.00 上级部门补助 其他共产党事务支出 2.20 社会保障和就业支出 21.91 行政事业单位离退休 21.91 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.65 机关事业单位职业年金缴费支出 6.26 本年收入合计: 468.32 上年结余 基本支出结余 项目支出结余 其他 收。
9、2013 年部门预算收支预算总表单位:元收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额预算内资金 145114068.49 人大事务 408000.00预算外资金 政协事务 280000.00财政专户 政府办公厅(室)及相关机构事务 30328978.90行政事业性收费收入 统计信息事务 560000.00其他预算外收入 财政事务 851000.00批准留用 纪检监察事务 160000.00 上级补助收入 人口与计划生育事务 897780.00事业收入(不含事业单位预算外资金)民族事务 300000.00经营收入 民主党派及工商联事务 220000.00附属单位上缴收入 群众团体事务 895000.00其他收入 组织事。
10、2018 年部门预算收支总表单位:元收入 支出项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数一、财政拨款 896,108.2500 一、一般公共服务支出 896,108.25 一、基本支出 896,108.25(一)一般公共预算拨款 896,108.25 二、外交支出 0.00 工资福利支出 766,508.25(二)政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00 商品和服务支出 129,600.00二、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00三、事业收入 0.0000 五、教育支出 0.00 二、业务经费支出 0.00其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 六、科学技术支出 0.00 工资福利支。
11、2017 年市直部门收支决算总表 单位名称:市驻京办 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 财政拨款收入 537.15 一般公共服务 555.98 其中:一般公共决算拨款 公共安全 政府性基金决算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 本年收入合计 537.15 本年支出合计 555.38 上年结余(转) 19.52 结转下年 0.69 动用事业。
12、1 2018年收支部门预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 1036.1 一般公共服务 1117.1 其中:一般公共预算拨款 1036.1 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 81 社会保障和就业 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 粮油物资管理事务 其他支出 本年收入合计 1117.1 本年支出合计 1117.1 上年结余(转) 结转下年 动用。
13、2018 年市直部门预算收支批复总表孝感市特殊教育学校 单位:万 元收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款(补助) 384.9 一、基本支出 384.9经费拨款(补助) 384.9 其中:人员支出 329.6其中:1、在职人员工资 112.7 商品和服务支出 55.32、津贴补贴(绩效工资) 92 二、项目支出 3、一次性奖金 三、上级转移支付补助支出 4、改革性补贴 19.2 其中:项目支出 5、对个人和家庭的补助 1.5 四、单位往来支出 1006、住房公积金 33.4 五、其他支出 7、社会保障缴费 70.8 8、商品和服务支出 55.3 9、专项预算 纳入预算管理的非税收入安排。
14、2018 年市直部门收支预算总表 单位名称:市驻京办 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 财政拨款收入 421.8 一般公共服务 421.8 其中:一般公共预算拨款 421.8 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 节能环 保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 本年收入合计 421.80 本年支出合计 421.80 上年结余(转) 结转下年 动用事业基金 收。