2015 年郴州市本级一般公共预算支出决算表单位:万元年 度 预 算 与 2014 年 决 算 数比科 目 名 称合 计 年 初预 算 调 整预 算 上 级 追加 专 项 补 助 下级 专 项决 算 数 为 预 算( %)增 减 额 %一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 623741 50365
安庆本级2017年一般公共预算财政.DOCTag内容描述:
1、2015 年郴州市本级一般公共预算支出决算表单位:万元年 度 预 算 与 2014 年 决 算 数比科 目 名 称合 计 年 初预 算 调 整预 算 上 级 追加 专 项 补 助 下级 专 项决 算 数 为 预 算( %)增 减 额 %一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 623741 503655 18000 214418 -112332 585612 93.9 35209 6.4 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 58752 60601 125 3708 -5682 78180 133.1 -12180 -13.5 人 大 事 务 4404 4394 10 5199 118.0 1102 26.9 行 政 运 行 727 727 970 133.4 125 14.8 一 般 行 政 管 理 事 务 1489 1479 10 1271 85.3 267 26.6 人 。
2、2017 年一般公共预算支出表 单位:元 科目编码 科目名称(项级) 总计 基本支出 项目支出 总计 124,444,946.56 29,091,246.56 95,353,700.00 201 一般公共服务 29,400,102.00 17,143,102.00 12,257,000.00 20101 人大事务 80,000.00 80,000.00 2010199 其他人大事务支出 80,000.00 80,000.00 20102 政协事务 130,000.00 130,000.00 2010299 其他政协事务支出 130,000.00 130,000.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 26,670,102.00 17,143,102.00 9,527,000.00 2010301 行政运行 17,143,102.00 17,143,102.00 2010302 一般行政管理事。
3、繁昌县广播电视台 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一 、2017 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 决 算 表单位:万元二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。繁昌县广电台 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 10.2 万元,支出决算为 4.38 万元,完成预算的 47.35%,决算数小于预算数的主要原因是单位运行维护成本得到了控制。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情。
4、滨海新区人大 2017年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款决算 5.7 万元,与 2016 年决算相比减少 67.1 万元,主要原因是控制三公经费支出。具体情况:一、2017 年因公出国(境)费决算 0 万元,与 2016 年决算相比减少 5.7 万元,主要原因是控制“三公经费”支出。2017 年本部门组织的出国团组 0 个,出国 0 人次。二、2017 年公务用车购置及运行维护费决算 0.1 万元,其中公务用车运行维护费 0.1 万元,与 2016 年相比减少 25.3 万元,主要原因是公车改革;公务用车购置费 0 万元,与 2016 年决。
5、2014 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表补充说明2014 年决算表中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0万元,2013 年决算表中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.9 万元。2014 年比 2013 年减少 0.9 万元,主要原因是 2013 年实行公务用车改革,未发生公务接待。(1)因公出国(境)费支出。2014 年我单位“三公”经费中因公出国(境)费支出决算数为0 万元、2013 年决算数为 0 万元,与上年比无增减变化。2013 年与2014 年因公出国(境)团组数及人数均为 0 人次。(2)公务用车购置支出。2014 年我单位“三公”经。
6、 1 2016 年本级一般公共预算支出表 单位: 万 元 项目 2016 年预算数 一般公共服务支出 14,465 人大事务 464 行政运行(人大事务) 331 人大会议 20 人大监督 30 人大代表履职能力提升 10 代表工作 28 其他人大事务支出 45 政协事务 267 行政运行(政协事务) 165 政协会议 17 参政议政(政协事务) 19 其他政协事务支出 66 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,197 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,874 专项业务活动 4 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 59 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,260 发展与。
7、附件 1( 1-4): 2015 年一般公共预算财政拨款 支出经济分类科目(基本支出)决算表 单单位:元 科目编码 科目名称 (款级) 一般公共预算财政拨款支出 301 工资福利支出 13749130.23 30101 基本工资 1687153.00 30102 津贴补贴 6171703.00 30103 奖金 844387.00 30104 社会保障缴费 4805786.06 30199 其他工资福利支出 240101.17 302 商品和服务支出 1809402.14 30201 办公费 252544.63 30205 水费 15501.55 30206 电费 195290.39 30207 邮电费 69929.86 30208 取暖费 147721.00 30213 维修(护)费 33114.00 30216 培训费 70388.60 302。
8、-1-潜山县委组织部 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位:万元二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。潜山县委组织部 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.5 万元,支出决算为 26.73 万元,完成预算的 93.78%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压缩。组织部无下属单位,故本次公开的“三公”经费决算为部本级项 目 预 算 数 决 算 数合 计 28。
9、 1 2017 年县本级一般公共预算收支平衡表 单位:万元 科目名称 预算数 科目名称 预算数 税收收入合计 60,389 一般公共服务支出 17,456 增值税 17,149 人大事务 757 企业所得税 9,578 行政运行 441 个人所得税 1,361 一般行政管理事务 130 资源税 485 人大会议 100 城市维护建设税 2,676 人大代表履职能力提升 46 房产税 431 代表工作 40 印花税 767 政协事务 747 城镇土地使用税 594 行政运行 445 土地增值税 7,650 一般行政管理事务 143 车船使用和牌照税 986 政协会议 60 耕地占用税 9,500 委员视察 55 契税 9,212 参政议政 44 非税收入。
10、12018 年科右前旗本级一般公共预算转移支付安排及收支平衡情况说明按照国务院关于编制 2018 年中央预算和地方预算的通知( 国发 201752 号)和财政部关于提前通知转移支付指标有关问题的通知(财预 2010409 号)的要求,科右前旗本级将中央对地方税收返还和补助收入全额列入科右前旗本级总预算。2018 年,科右前旗本级一般公共预算收入安排 23250 万元,加上上级补助收入 163333 万元, 2018 年科右前旗本级一般公共预算总财力安排 186583 万元。根据收支平衡的原则,2018 年科右前旗本级一般公共预算总支出相应安排 186583 万元,包括:本。
11、天长市直工委 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位:万元二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明天长市直工委 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 0.13 万元。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元。公务接待费支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 26%,公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。项 目 预 算 数 决 算 数合 计 因公出国(境)费 公务接待费 0.5 0.13公务用车购置及运行费 其中:公务用车运行维。
12、 - 1 - 2018 年沧州市本级一般公共预算 - 2 - - 3 - 第一部分 2018 年财政经济形势 1 财政经济形势 2017 年,全市各级各部门认真贯彻习近平总书记系列讲话,在市委正确领导和 市人大常委会监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线, 主动适应经济发展新常态,狠抓重点,破解难点,打造亮点,较好完成了市十四届人大一次会议确定的目标任务,全市财政运行总体平稳。 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年 。做好全年财政经济工作,既 面临严峻挑战。
13、2018 年市本级一般公共预算财政专项信息1.着力保障改善民生福祉,推动社会事业全面发展。支持教育事业优先发展,提高城乡教育发展水平。安排高校科研专项资金 2,000 万元,教师培训资金 600 万元,义务教育免费市级补助资金 1,0490 万元,中职 免费教育资金 3,500 万元,城镇贫困家庭和农村义务教育学生“营养餐”补助资金 1,852 万元,入读义务教育民办学校补助资金(电子教育卷形式实施)1,842 万元,入读普惠性民办幼儿园补助资金 850 万元,建档立卡学生免学费和生活费补助资金 738 万元,普通高中经济困难学生免学费资金 567 万元,。
14、2017 年度银州区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表(财政拨款)单位:万元项目 决算数合计一、工资福利支出小计 11751.16基本工资 11504.88津贴补贴 5372.78奖金 299.08社会保障缴费 1401.68伙食补助费 172.74绩效工资其他工资福利支出 0.08二、商品和服务支出小计 4051.13办公费 650.82印刷费 221.52咨询费 20.95手续费 3.45水费 44.55电费 162.25邮电费 118.22取暖费 413.3物业管理费 31.04差旅费 233.20因公出国(境)费用维修(护)费 255.94租赁费 10.87会议费 12.51培训费 77.10公务接待费 2.18专用材料费 275.21被装购置费 1。
15、 1 2017 年泸县县本级一般公共预算支出表单位:万元科目名称 预算数一般公共服务支出 17,456人大事务 757行政运行 441一般行政管理事务 130人大会议 100人大代表履职能力提升 46代表工作 40政协事务 747行政运行 445一般行政管理事务 143政协会议 60委员视察 55参政议政 44政府办公厅(室) 及相关机构事务 1,749行政运行 712一般行政管理事务 893信访事务 144发展与改革事务 928行政运行 438战略规划与实施 40物价管理 19其他发展与改革事务支出 431统计信息事务 255行政运行 165 2 科目名称 预算数一般行政管理事务 30统计抽样调查 60财政。
16、2017 年长治市本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元项 目 2017年预算数 2016年决算数 2017年决算数2017年较 2016年增减增减原因(必填)(一)合 计 3576.12 2789.78 2509 -10.06% 因公出国(境)费用 56.5 14.76 25.02 69.51%厉行“八项规定” 原则下出国业务费用支出增加。公务接待费 1041.23 740.44 472.88 -36.14%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩公务接待费用支出。公务用车费 2478.4 2034.58 2011.1 -1.15%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,同时公务用车改革进一步推进。其中:公务用。
17、-1-安庆市本级 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位:万元二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明安庆市市级 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出年初预算为 4344.89 万元,支出决算为 3542.90 万元,完成年初预算的 81.54%。2017 年度“ 三公”经费 支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规 定” 精神和厉行节约要求,进一步从严控制“ 三公” 经费。