单位内控风险评估报告

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17、*内部控制风险评估报告根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行)和单位内部控制实施办法有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、风险评估活动组织情况(一)工作机制本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实施的。为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围1、本次风险评估所涉及的业务范围分为:单位层面风险和业务活动层面风险。单位层面风险主要包括以下三个方。

18、1*风险评估报告根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行) 和单位内部控制实施办法有关规定,组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、工作组织(一)组织保障本单位成立以内部控制领导小组为决策机构,计划财务处为牵头部门,业务部门为主体责任部门的风险评估工作机构。具体而言:风险评估决策机构人员构成:牵头部门主要参与人员:主体责任部门参与人员:(二)风险评估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为:机关层面风险和经济业务活动层面风险。其中经济业务活动层面风险涵盖预决算业务、收支业务、政府采。

19、单位内控风险评估报告 根据财政部行政事业单位内部控制规范(试行)和单位内部控制实行办法有关规定,我们组织展开了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告以下: 1、风险评估活动组织情况 (1)工作机制 本次风险评估活动,是在单位内部控制工作领导小组的领导下,由财务科具体组织实行的。为完成工作,经单位领导同意,财务科从办公室、人事科、监察室抽调相干工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估。

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