合同控制程序共8页

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1、精选优质文档倾情为你奉上 风险管理控制程序 有限公司 拟制: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 版本号修订次数: 受控号: 发布日期: 实施日期: 修 订 记 录 制定修订 日期 修订内容 版次 总页数 拟制 审核 审核 。

2、异物 控制程序 1.目的 提高员工产品品质意识,规范公司 生产 车间各个环节的 异物 控制方法措施,培养良好的操作习惯,保证产品的品质 质量 。 2.范围 适用于本公司所有生产车间。 3.0定义参考 3.1作业员个人 卫生 管理 规范 3.。

3、精选优质文档倾情为你奉上 XXX公司 规 章 制 度 QXXX G11012017 合同评审控制程序 第一章 总则 第一条 为保证公司在合同签订前能够有效识别顾客要求和公司能力,确保公司利益,需要在合同签订前对合同进行评审。 第二条 评审范。

4、精选优质文档倾情为你奉上 产品首件鉴定和检验控制程序 1.目的 为确保产品制造工艺的正确性,保证产品质量,避免出现批量不合格品。 2.适用范围 本程序适用于公司对产品首件鉴定和检验工作。 3.术语 3.1首件:每批次产品刚开始时或过程发生改。

5、精选优质文档倾情为你奉上1 目的 确保所采购之的物料符合本公司规格要求,达成本公司产品满足客户要求2 适用范围 适用对所有原物料供应商和外发加工供应商的来料检验3 参考文件31 不合格品控制程序32 产品标总值和追溯性控制程序33 供应商评。

6、精选优质文档倾情为你奉上 1. 目的 依据YYT 03162008idt ISO 14971:2007医疗器械 风险管理对医疗器械的应用标准,对产品进行风险分析和控制,以确保产品的安全性。 2. 适用范围 适用于公司所有医疗器械产品的风险管。

7、精选优质文档倾情为你奉上 吉安市联创金属材料包装有限公司 合同评审控制程序 受控文件 版本版次:A0 总 页 数:共 5 页 文件编号 :LC02007 生效日期 :20051120 区分 制 定 审 核 核 准 发行印章 签名 温馨提示:。

8、精选优质文档倾情为你奉上 有 限 公 司 运 作 程 序 文 件 文件标题 风险管理控制程序 文件编号 PQEA01800 生效日期 20180806 文件版本 0 本页码总页码 18 日期 版本 页码 修改摘要 20180806 0 全页。

9、精选优质文档倾情为你奉上 1目的和适用范围 1. 1目的:规定正确使用维修和保养设备工装的方法与措施,并对其进行有效控制,以加强设备工装设施管理,使设备工装在规划购置安装使用维修等各阶段中处于正常运行状态,为确保产品质量提高生产效率实现安全。

10、精选优质文档倾情为你奉上 采购管理控制程序 1范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求,以确保所采购的物资满足规定要求,适用于本公司采购物资的控制。 2引用文件 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所。

11、抽样检验控制程序 页码:共7页,第8 页 抽样检验控制程序 发放编号: 版本修改记录 编号:QP00022 版本:A1 生效日期: 修改状态 日 期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 A1 2016.07.1 文件封面及排版修改 。

12、精选优质文档倾情为你奉上 1.0目的 本程序规定了接受合同订单之前如何准确理解客户要求,充分评估履行合同的能力,以满足双方履行合同的经济风险和责任,确保能满足合同要求。 2.0适用范围 适用于本公司销售合同评审及内部预计订单生产。 3.0职。

13、制程质量控制程序 1.目的 规范生产制程中的品质控制,确保生产过程中半成品及成品均能符合质量要求; 提高制程品质控制能力,预防不良品的产生,避免不良品流入下工序或入库,确保制程品的质量。 2.范围 适用于从配料到成品入库各工序的制程检测与控。

14、精选优质文档倾情为你奉上改进控制程序1 目的 采取有效的改进纠正和预防措施,实现公司质量环境职业健康安全管理体系的持续改进,提高质量环境职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性,满足顾客不断变化的要求,增强顾客的满意度。2 适用范围。

15、精选优质文档倾情为你奉上 XXXXXXXX公司 编号: 版本: 采 购 控 制 程 序 编制: 审核: 批准: 分发号: 年 月 日发布 年 月 日实施 修 订 履 历 序 号 修 订 详 情 修 订 人 修订日期 分 发 清 单 持有部门。

16、精选优质文档倾情为你奉上 制程质量控制程序 1.目的 规范生产制程中的品质控制,确保生产过程中半成品及成品均能符合质量要求; 提高制程品质控制能力,预防不良品的产生,避免不良品流入下工序或入库,确保制程品的质量。 2.范围 适用于从配料到成。

17、深圳培训网 技术公司合同评审控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 20110330 系统文件新制定 4 A0 更多免费资料下载请进:好好学习社区 批准: 审核: 编制: 技术公司合同评审控制程序 1.。

18、精选优质文档倾情为你奉上 内部质量审核程序 1目的 定期开展内部质量审核产品审核过程审核,以确保本公司质量体系按既定的质量体系文件有效地实施并满足顾客要求,达到顾客满意。 2适用范围 适用于本公司对内部质量体系运行情况的全过程审核,公司所有。

19、异物 控制程序 1.目的 提高员工产品品质意识,规范公司 生产 车间各个环节的 异物 控制方法措施,培养良好的操作习惯,保证产品的品质 质量 。 2.范围 适用于本公司所有生产车间。 3.0定义参考 3.1作业员个人 卫生 管理 规范 3.。

20、精选优质文档倾情为你奉上 合同控制程序 目 录 序号 内 容 名 称 页数 1 适用范围 3 2 职责 3 3 程序要求 3 4 相关文件 9 5 质量记录 9 1 适用范围 适用于对顾客要求的识别对产品要求的评审及与顾客的沟通。 2 职责。

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