iso9000内审检查表全套

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3、精选优质文档倾情为你奉上 中质协质量保证中心QAC 质量管理体系现场审核检查指导清单 项 目 编 号: 受审核方名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期: 使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清。

4、精选优质文档倾情为你奉上 XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表 受审核部门: 编制人日期: 批准人日期: 审核准则:ISO9001,体系文件适用法律法规 审核日期: 审核员: ISO9001条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查。

5、与受审部门相关的文件有多少?组织结构图、质量方针等是否保存完好?电子形式文件的使用是否有效?质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程间相互作用关系是否给予确定及描述?质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001 的要求?质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?4.2.1总则查询相关文件的途径 有否规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?质量手册的覆盖面是否完整?如对 ISO9001 标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?质量手册是否包括管理体系的范围质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?质量手册是否引用或包括程序文件?质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性4.2.2质量手册质量手册的控制情况 手册的发放、更改是否符合文件控制要求 注 1:文件查阅含记录的查阅。
注 2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。
续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:I。

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