2015 年财政拨款支出预算明细表单位:万元功能科目 科目编 码 其中类 款 项科目名称 预算 数 基本支出项目支出201 基本支出 201 03 50 2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.5742.57 201 03 05 2010305专项业务活动经费18.7 18.7
项目支出预算明细表Tag内容描述:
1、2015 年财政拨款支出预算明细表单位:万元功能科目 科目编 码 其中类 款 项科目名称 预算 数 基本支出项目支出201 基本支出 201 03 50 2010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.5742.57 201 03 05 2010305专项业务活动经费18.7 18.7。
2、2012 年公共预算拨款支出明细表单位:万元 支出功能分类 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出备注合计 427.92 242.92 185 201 一般公共服务 427.92 242.92 185 20105 统计信息事务 427.92 242.92 185 2010501 行政运行 242.92 242.92 2010505 专项统计业务 45.00 45.00 2010507 专项普查活动 30.00 30.00 2010504 统计抽样调查 95.00 95.00 2010599其他统计信息事务支出15.00 15.00 。
3、个 人 月 收 入 支 出 明 细 表我的预算 日期 支出开支: ¥2,000 2017.5 餐饮伙食水果零食服饰装扮 化妆品 交通通信文化娱乐结余: ¥1,000 (合计/¥) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0我的钱包1/5月2/5月上月结余: 3/5月4/5月当前余额: 5/5月¥0.0 6/5月我的存款7/5月8/5月上月结余: 9/5月10/5月当前金额: 11/5月12/5月我的贷款13/5月14/5月上月结余: 15/5月16/5月当前金额: 17/5月¥0.0 18/5月19/5月20/5月21/5月22/5月23/5月24/5月25/5月26/5月27/5月28/5月29/5月30/5月31/5月每日均摊 ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0收入人际交往偿。
4、房屋占用费预算明细表金额单位:千元序号 房屋性质 隶属单位 占用房屋面积(平方米) 占用时间(月) 收取占用费标准(元/月*平方米) 房屋占用费 拟从专项经费收取占用费金额 依托单位无偿提供的房屋占用费(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)本页小计 累计 注:1、本表(6)列累计数表1(1)列相关数字,本表(7)列累计数表1(2)列相关数字,本表(8)列累计数计入表1(1)列经费来源之2相关数字;2、本表(6)列=本表(7)列+(8)列。。
5、九月月度费用预算明细表序号 费用类型 项目 本月预算金额按周分配第一周 第二周1 固定费用 福利费 20000 5000 50002 固定费用 奖金 80000 20000 400002016备注第三周 第四周5000 500010000 10000月度费用预算明细表按周分配。
6、预算概览余额预计结余 (预计减去费用) 15,850实际结余 (实际减去费用) 17,400差额 (实际减去预计) 1,550收入 支出实际收入 1 58,000实际 78,600收入 2 23,000额外收入 15,000总收入 96,000预计 预计 79,150收入 1 60,000收入 2 10,000额外收入 25,000总收入 95,000O th e r2 5 %儿 童2 %娱 乐5 %饮 食 支 出1 7 %礼 品 和 慈 善2 %住 房3 4 %保 险1 1 %贷 款3 %个 人 护 理2 %宠 物1 %儲 蓄 或 投 資3 %税 款4 %交 通1 7 %預算摘要右键单击下方的数据透视表,然后单击 刷新 以更新类别 预计成本 儿童 1,400娱乐 4,000饮食支出 11,00。
7、经费(事业、经营)支出明细表款级科目:项级科目: 年 月 日 月份 单位:元(以下至角分)目节 科目名称合计 财政拨款支出 预算外资金支出 目节 科目名称合计 财政拨款支出 预算外资金支出本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计合计 13 就业补助费人员支出 14 租赁费1 基本工资 15 物业管理费2 津贴 16 维修费3 奖金 17 专用材料费4 社会保障缴费 18 办公设备购置费5 其他 19 专用设备购置费公用支出 20 交通工具购置费1 办公费 21 图书资料购置费2 印刷费 22 其他3 水电费 对个人和家庭 的补助支出4 邮电费5 取。
8、基 本 支 出 预 算 明 细 表科目编码 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 类 款 项部门/单位/科目名称 总 计合计 财政拨款 合计 财政拨款 合计 财政拨款合计 1,483.2 686.5 686.5 337.2 337.2 459.5 459.5 辽宁省民族事务委员会 1,483.2 686.5 686.5 337.2 337.2 459.5 459.5 辽宁省民族事务委员会机关 1,048.3 443.4 443.4 247.7 247.7 357.2 357.2 201 23 01 行政运行(民族事务) 596.3 396.7 396.7 182.8 182.8 16.8 16.8 201 24 04 宗教工作专项 61.3 61.3 61.3 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 273.3 3.6 3.6 269.。
9、季报支 出 明 细 表填报单位:XXX药品监督管理局 年 月 日 单位:元项 目本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出结转自筹基建 备注科目编码 科目名称 小计 人员支出 公用支出 对个人和家庭补助支出 小计 人员支出 公用支出 对个人和家庭补助支出 基本建设项目支出 其他项目支出类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00行政单位小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.。
10、项目经费支出明细表填报单位:(公章) 年 月- 年 月 单位:元行次 项目名称合 计 设备购置费 专用材料费 水电费 差旅费本期 累计 本期 累计 本期 累计 本期 累计 本期 累计栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 财政拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 数字资源建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 资源组织4 图书扫描制作5 文字识别校对6 质量管理7 数据传输8 版权管理9 技术环境支撑建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 数字对象制作系统11 数字对象管理系统12 CADAL门户13 维护运行14 数字资源服务环境建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 015 多媒体结构化与摘要16 多媒体信息检索17。
11、事 业 支 出 明 细 表学校: 年度: 单位:元支出项目 行次 本 月 数 本年累计数 支出项目 行次 本月数 本年累计数 支出项目 行次 本 月 数 本年累计数1.人员支出 1 0.00 0.00 车辆维修费 42 财政专项购置费 83(1) 基本工资 2 0.00 0.00 过桥过路停车费 43 教育附加专项购置费 84职务工资 3 车辆保险费 44 其他专项购置费 85活工资 4 行车安全奖励费 45 (19)专用设备购置费 86 0.00 0.00(2) 津贴 5 0.00 0.00 养路费 46 一般购置费 87特区津贴 6 (7) 差旅费 47 财政专项购置费 88保留津贴 7 (8) 会议费 48 教育附加专项购置费 89物价补贴 。
12、支出明细表項 目 學 年 度 經常支出% 學 年 度董事會支出 884,046 0.42 199,747人事費 456,864 0.22 -業務費 332,118 0.16 199,747維護及報廢 95,064 0.05 -退休撫卹費 - - -交通費 - - -行政管理支出 47,126,833 22.65 50,082,821人事費 43,182,200 20.75 46,700,619業務費 3,290,264 1.58 2,297,689維護及報廢 523,967 0.25 890,425退休撫卹費 130,402 0.06 194,088教學研究及訓輔支出 100,414,641 48.25 106,182,660人事費 84,014,738 40.37 68,720,962業務費 10,369,814 4.98 7,242,695維護及報廢 5,506,932 2.65 29,768,694退休撫卹。
13、. 项目支出预算明细表(总表) 单位:万元 目 总 投 资 及 当 年 预 算 支 出 明 细 项 目 总 投 资 资金来源 总投资 已批复 预算数 截至上年底结转数 申请当年 预算 备注 合计 98 98 财政拨款 98 98 财政拨款结余资金 教育收费安排支出 其他资金 预 算 支 出 明 细 支出明细项目 金额 测算依据及说明 合计 98 1 办公费 4 用于购。
14、支出项目明细表单位名称:项目类别年资金来源总计财政拨款(补助)预算外资金事业单位经营收入纳入预算管理的政府性基金经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款1 2 3 4 5 6 7一、人员支出小计(一)工资性支出1、工资性支出统发2、工资性支出非统发(二) 福利费(三)其他人员支出二、基本公用支出(一)公用经费支出定额小计1、办公费2、印刷费3、水电费4、邮电费5、差旅费6、会议费7、培训费8、招待费9、劳务费10、就业补助费11、租赁费12、物业管理费13、维修费14、专用材料费15、办公设备购置费16、专用设备购。
15、 住 房 补 贴 支 出 预 算 明 细 表填报单位(公章):单位编码: 单位:人、元项 目 合 计按 月 补 贴 一 次 性 补 贴单位住房基金 申请财政补贴资金补贴金额小计1998年底以前在职 无房老职工1999年1月1日后参加工作新职工补贴金额小计无 房 老 职 工 未 达 标 老 职 工在 职 离休 在 职 离休自筹资金售房收入余额人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额一、行政职务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0正局 0 0 0 0副局 0 0 0 0正处 0 0 0 0副处、25年(含)工龄以上正、副科级 0 0 0 0正、副科级及25年(含)。
16、支出明细表编报单位: 年 月 日 单位:元项目代号及名称 上年余额 项 目 直 接 经 费 项 目 间 接 经 费协作研究支出 合 计 年末结余市级财政拨款 设备费 修缮费能源材料费试验外协费 会议费县级财政拨款出版/文献/信息传播/知识产权事务费国际合作交流费其他直接费 人员费行政管理支出仪器设备和房屋使用费仪器设备和房屋折旧费市级县(市、区) 级科技管理部门审核意见:说明:1、本表系年终时填报。合 计主管: 会计: 制表:。
17、项目支出预算明细表单位:万元来 源 项 目 金 额项 合 计目 财政拨款资 其中:申请当年财政预算金 预算外资金来 其他资金源支出明细项目 金 额合 计 财政拨款 预算外资金 其他资金合 计1、2、项 3、目 4、支 5、出 6、明 7、细 8、预 9、算 10、11、12、测算依据及说明。