研发部内审检查表新

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1、精选优质文档倾情为你奉上 内部审核检查表 记录编号: 版次:A0 受审部门 技术中心 受审人员 审核人员 审核日期时间 审核组长 GBT 29490条款 审核要点 审核方法 审核记录 评价 4.2.2 文件控制 知识产权管理体系文件是企业实。

2、精选优质文档倾情为你奉上 受审核部门 编制人日期: 批准人日期: 审核准则:ISO9001,体系文件适用法律法规 审核日期: 审核员: 质量管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO90。

3、精选优质文档倾情为你奉上 过程及要求审核 内容和审核凭证 涉及QMS条款 事实记录 1.组织产品的质量目标和要求有哪些体现在组织哪些文件中 概况切入审核抽验 7.1 产品实现的策划 1.质量目标和要求:项目完成及时性100 质量管理手册 2。

4、 受审核部门 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 审核员: 质量管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 7.1 产品实 现的策 划 7.1 产品实 现的策 划 产品的过程是否确定? 是否形成了必要的文件?没有形成文件夹的过程和活动如何实。

5、 . 过程及要求(审核 内容和审核凭证) 涉及QMS条款 事实记录 1.组织产品的质量目标和要求有哪些?体现在组织哪些文件中?( 概况切入审核/抽验) 7.1 产品实现的策划 1.质量目标和要求:项目完成及时性100% 质量管理手册 2.已编制产品实现工艺/作业流程图; 恰当; 采购、生产、调试、质检过程中需建立文件; 设计开发过程中需确定验证、确认、监控、检验和试验活动。
3.检验文件 。

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