质量管理体系内审计划

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2、精选优质文档倾情为你奉上 质量管理体系评审计划 1 评审目的 确保质量方针质量目标和质量管理体系的持续适宜性充分性和有效性。 2 评审内容 a 内外部质量审核情况。 b 纠正和预防措施实施效果。 c 过程控制的情况。 d 产品质量状况包括重。

3、精选优质文档倾情为你奉上质量管理体系内审资料审核组长: 组 员: 审核日期:201年月日201年月日有限公司二0一年月日 归档目 录1年度内部质量体系审核计划2内部质量体系审核计划3首末次会议签到表4内部审核检查表5内部审核不符合报告6内部。

4、精选优质文档倾情为你奉上 质量管理体系内审技巧 一内部审核的一般步骤 1.审核策划 按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标。

5、精选优质文档倾情为你奉上 企业ISO9000质量管理体系内审报告 iso9000质量管理体系内审审核报告 审核目的: 检查我公司质量管理体系对gbt19001标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。 审核范围。

6、*有限公司质量、环境和职业健康安全健康管理体系内部审核资料汇总(二 O 一七年度)内审时间:2017 年 11 月 08 日2017 年 11 月 12 日中国四川*有限公司*发(2017) 20 号关于进行公司二一七年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的通知公司各部门及项目部:公司定于 2017 年 11 月 08 日至 12 日进行年度内部审核,现将公司内部审核计划及安排发给你们,首次会议定于 11 月 08 日上午 8:30在公司会议室进行,请有关方面负责人和内审员作好工作安排准时参加会议,保证内审工作按计划进行。附:审核计划日程安排表*有限公司二一。

7、精选优质文档倾情为你奉上 有限公司 质量环境和职业健康安全健康管理体系 内部审核资料汇总 二O一七年度 内审时间:2017年11月08日2017年11月12日 中国四川 有限公司 发2017 20号 关于进行公司二一七年度质量环境职业健康 。

8、内部审核检查表YW-12-06审核区域 领导层 审核员 日期 第 页共 页序号 要素 审核内容 审核方法 审核记录 评价1 ISO90014.1 总要求 组织是否识别质量管理体系所需的过程,并确定这些过程的顺序和相互关系? 组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?让最高管理者描述一下管理体系包含的过程,谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。2ISO90014.2 文件要求4.2.1 总则 组织按标准建立了哪些文件? 是否满足体系的要求? 手册是否由最高管理者批准发布?其审核、修改和控制是否按规定进行? 体系各层次的文件关系如何?接。

9、GREEM CONSULTING1质量管理体系内审员试卷国家认可委备案编号 CNCA-P-2003-114A 卷姓名(正楷): 身 份 证 号 码 : 公 司 名 称 :公司英文名: 得 分 : 年 月 日GREEM CONSULTING2内部质量体系审核员培训班试卷一、单选题(在下列各题中选择一个你认为最合适的答案, 15 分)1ISO9001:2008 版标准是( )A2008 年 l1 月 14 日发布 BISO/TC176 技术委员会编制的所有标准CISO9000 至 ISO9004 全部标准 DA+B+C2第三方审核是指( )A.由顾客或客户进行的审核B.由某一与之无业务往来的审核机构所进行的审核C.由供方所进行的审核 D.内部审核3。

10、. 题 目 质量管理体系内审操作规程 页 次 1/5 编 号 SHWH-GC-002-01(2018) 起 草 人 审 核 人 批 准 人 起草日期 2018.3.1 审核日期 2018.3.5 批准日期 2018.3.10 颁发部门 行政部 生效日期 2018.3.15 版本号 第一版 分发部门 行政部、财务部、质量管理部、业务部、储运部 质量管理体系内审操作规程 一、目的 为了评审公司的质。

11、(2014 年 12 月)*医药有限公司目 录1、 关于成立质量管理体系内审小组的通知2、 质量管理体系文件专项内审的通知3、 质量管理体系文件专项内审实施计划4、 首次会议签到表5、 质量管理体系文件专项内审表6、 末次会议签到表7、 质量管理体系文件专项内审报告关于进行质量管理体系文件专项内审的通知为了确保药品经营质量管理规范运行的适宜性、充分性、有效性,确保公司质量管理体系能够持续有效的运行,根据新版 GSP 的要求,特对公司新修订的质量管理体系文件的适应性、可行性进行专项评审。经总经理批准,具体考核办法及时间安排如下。

12、 质量管理体系内审资料 审核组长: 组 员: 审核日期:201年月日201年月日 有限公司 二0一年月日 归档 目 录 1年度内部质量体系审核计划 2内部质量体系审核计划 3首末次会议签到表 4内部审核检查表 5内部审核不符合报告 6内部质。

13、内审工作 方案 一、目的 、 范围 和时间 内审的目的是验证本所质量管理体系是否达到规定要求,是否得到有效保持、实施和改进。适用于本所质量管理体系覆盖的所有 单位 、产品和过程。 时间为 2013 年 3 月 20-22 日。 二、职责和分工 1、管理者代表 负责批准质量 管理 体系 内部 审核计划,成立审核组、任命审核组长、批准审核报告。 2、 质量与成果转化处 负责内审计划的编制 及 组织实施,编制审核报告,验证纠正措施的有效性。 3、各 单位 按照审核要求 和计划 配合内审,并对审核中发现的问题采取 有效 措施 予以纠正 。 三、工作安排。

14、精选优质文档倾情为你奉上 有限公司 2016年内部质量审核计划书 审核: 确认: 编制: 二零一六年三月 目 录 一内部质量审核计划 1 审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性有效性。 2 审核性质:内部审核。 。

15、精选优质文档倾情为你奉上 年 度 内 审 计 划 编号:LDJL8.2.201 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 XXXXX产品的生产和服务全过程。 审核依据 a ISO9001:2000; b 公。

16、精选优质文档倾情为你奉上 XXXXX公司 2016年质量管理体系内审计划 2016年12月 为保证质量体系审核制度的落实,使各项管理程序得到有效运行,确保公司新版GSP的准确实施,现结合公司经营实际,制定新版GSP实施情况内部评审计划如下,。

17、XXXXX公司2016年质量管理体系内审计划2016年12月 为保证质量体系审核制度的落实,使各项管理程序得到有效运行,确保公司新版GSP的准确实施,现结合公司经营实际,制定新版GSP实施情况内部评审计划如下,请按计划要求实施评审。一、公司质量领导小组负责新版GSP实施情况的内部评审工作,组成评审小组,人员组成为:组长:副组长:成员:二、新版GSP实施情况内部评审程序1、质管部负责编制年度评审计划。2、质量负责人审批年度评审计划。3、评审小组组长评审实施计划,下发评审小组。4、评审小组副组长组织成员召开评审会议,分组进行现场检。

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