超市店面防损管理规定一、收货稽核规定:1、收货部在每日每笔收货发生时必须在收货单、验货签收后经收货部防损稽核员稽核,并在收货单上签字。未经收货部稽核员验收签字过的收货单不得录入电脑。2、供应商送货经收货员检查发现误差或收货部收货员验收无误,但稽核员发现误差的均需填写“送货误差记录”。3、收货平台的防损稽核员必须严格执行收货稽核流程,负责详细填写“每日收货平台稽核记录”。4、收货部向楼面发货,需做好发货记录,由楼面主管、保安验收并记录每周由楼面、收货部、保卫部核对记录无误后方可认定本周发货无误差。5、收货防损稽核员职责:5.1拒绝接收未经正常接收批准手续的货物。5.2拒绝接收损坏或已超过质量保证期限的货物。5.3要求供应商、收货员改写或重写不合格的单据。5.4拒绝接收过期变质的货物。5.5要求供应商、收货员在收货记录和误差记录上签字。5.6禁止无关人员进入货区。5.7拒绝接收与送货单据上数量、规格、品质、不等的货物。5.8认真填写各种记录、单据。6、流程描述6.1收货稽核流程供应商送货收货员验单验货物无误差