2015年部门收支预算总表.DOC

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资源描述

1、2015 年部门收支预算总表 部门名称 :东阳市 发展和改革局 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 1099.9972 一、 201 一般公共服务支出 812.8156 二、专户资金 20104 发展与改革事务 812.8156 三、事业收入 2010401 行政运行 575.8156 四、事业单位经营收入 2010402 一 般行政管理事务 57 五、其他收入 2010404 战略规划与实施 110 2010405 日常经济运行调节 11 2010408 物价管理 30 2010499 其他发展与改革事务支出 29 二、 208 社会保障和就业支出 24

2、2.2548 20805 行政事业单位离退休 242.2548 2080504 未归口管理的行政单位离退休 242.2548 三、 221 住房保障支出 44.9268 22102 住房改革支出 44.9268 2210201 住房公积金 44.9268 本年收入合计 1099.9972 本年支出合计 1099.9972 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收 入 总 计 1099.9972 支 出 总 计 1099.9972 表 02 2015 年部门财政拨款预算表 部门名称 :东阳市 发展和改革局 单位:万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 2010401

3、行政运行 575.8156 575.8156 2010402 一般行政管理事务 57 57 2010404 战略规划与实施 110 110 201405 日常经济运行调节 11 11 2010408 物价管理 30 30 2010499 其他发展与改革事务支出 29 29 2080504 未归口管理的行政单位离退休 242.2548 242.2548 2210201 住房公积金 44.9268 44.9268 注: 1、科目细化至功能分类的项级科目; 2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 表 03 2015 年“三公”经费公共财政拨款预算表 部门名称 :东阳市发展

4、和改革局 单位:万元 项 目 2015 年预算数 比上年增减( %) 合 计 50.7 -0.3% 1.因公出国(境)费 0 0 2.公务接待费 4.9 -2% 3.公务用车购置及运行费 45.8 -0.1% 其中:公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 45.8 -0.1% 注:预算数资金来源为所有财政拨款 2015 年部门收支预算总表 部门名称 :东阳市重大项目前期办公室 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 82.2568 一、 201 一般公共服务支出 76.2976 二、专户资金 20104 发展与改革事务 76.2976 三、事业收入 20104

5、50 事业运行 60.2976 四、事业单位经营收入 2010499 其他发展与改革事务支出 16 五、其他收入 二 、 221 住房保障支出 5.9592 22102 住房改革支出 5.9592 2210201 住房公积金 5.9592 本年收入合计 82.2568 本年支出合计 82.2568 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收 入 总 计 82.2568 支 出 总 计 82.2568 注: 1、 综合预算单位收入预算项目均为财政拨款,合计金额与支出预算合计相等。 2、与支出预算 科目细化至功能分类的项级科目; 3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出

6、。 表 02 2015 年部门财政拨款预算表 部门名称 :东阳市 重大项目前期办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注 2010450 事业运行 60.2976 60.2976 2010499 其他发展与改革事务支出 16 16 2210201 住房公积金 5.9592 5.9592 注: 1、科目细化至功能分类的项级科目; 2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 表 03 2015 年“三公”经费公共财政拨款预算表 部门名称 :东阳市 重大项目前期办公室 单位:万元 项 目 2015 年预算数 比上年增减( %) 合 计 0.43

7、5 0 1.因公出国(境)费 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车购置及运行费 0.435 0 其中:公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 0.435 0 注:预算数资金来源为所有财政拨款 2015 年部门收支预算总表 部门名称 :东阳市 价格认证中心 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 77.1602 一、 201 一般公共服务支出 73.5338 二、专户资金 20104 发展与改革事务 73.5338 三、事业收入 2010408 物价管理 47.13384 四、事业单位经营收入 2010450 事业运行 26.39996 五、其他收入 二

8、 、 221 住房保障支出 3.6264 22102 住房改革支出 3.6264 2210201 住房公积金 3.6264 本年收入合计 77.1602 本 年支出合计 77.1602 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收 入 总 计 77.1602 支 出 总 计 77.1602 注: 1、 综合预算单位收入预算项目均为财政拨款,合计金额与支出预算合计相等。 2、与支出预算 科目细化至功能分类的项级科目; 3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 表 02 2015 年部门财政拨款预算表 部门名称 :东阳市 价格认证中心 单位:万元 科目编码 科目名称 合

9、 计 基本支出 项目支出 备 注 2010450 事业运行 26.39996 26.39996 2010408 物价管理 47.13384 47.13384 2210201 住房公积金 3.6264 3.6264 注: 1、科目细化至功能分类的项级科目; 2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。 表 03 2015 年“三公”经费公共财政拨款预算表 部门名称 : 东阳市 价格认证中心 单 位:万元 项 目 2015 年预算数 比上年增减( %) 合 计 7 -11% 1.因公出国(境)费 0 0 2.公务接待费 3 -8.2% 3.公务用车购置及运行费 4 -14% 其中:公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 4 -14% 注:预算数资金来源为所有财政拨款

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